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老师们好:我们是建筑行业,请问项目在没有开票给甲方的情况下,取回来的进项成本发票,当月要不要结转成本?比如取得发票时:借:工程施工-合同成本-材料费 贷:预付账款(供应商) 如果要结转的话我是这样做的:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费

2020-10-03 22:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-04 03:28

没有确认收入不用结转成本 是

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快账用户9173 追问 2020-10-04 14:36

1、那么工程施工-合同成本下 期末是可以有余额的对吧?不像损益类科目期末一定要结转为零。 2、如果本月本项目开票只为100万,但成本已经到了200万,请问200万还是全部结转吗?

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:37

1 是 2不能全部结转 你的收入是结转了一半 成本也得结转一半

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快账用户9173 追问 2020-10-04 14:40

老师这个结转多少的问题我很难把握也,一般是甲方愿意结多少账给本项目上,本项目就开出多少销项发票,但是项目上的成本是发生多少就取了多少发票回来。我不知道要具体要结转多少呀老师

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:40

你的收入总额知道吗 就是这个工程总的收入 还有总的成本

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快账用户9173 追问 2020-10-04 14:42

收入基本知道,因为有与甲方签合同上有。但总成本不确定。

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:43

那你可以根据收入的80%先结转

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快账用户9173 追问 2020-10-04 14:44

是与甲方总合同金额的80%结转成本吗老师

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:45

你好 根据收入的 收入的

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快账用户9173 追问 2020-10-04 14:47

老师的意思是根据本期收入的80%结转本期的成本是吧?

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:48

是的 是这么操作的 比例你可以自己选择

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快账用户9173 追问 2020-10-04 14:48

好的,老师,明白了。谢谢!

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齐红老师 解答 2020-10-04 14:49

不用客气的 应该的

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没有确认收入不用结转成本 是
2020-10-04
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2021-01-14
你好是的,可以这么做。
2021-04-09
你好 可以先暂估的 可以
2020-12-25
你好这个可以这么做 可以一般是含税做原材料,你要是单独税额做税金及附加也可以
2021-07-22
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