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老师好!请教一下,(内账)上个月已经做了销售收入,跨月老板又把销售单价降下来了,跨月的收入差怎么做账务处理?

2020-10-04 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-04 10:44

这个科目不变数值是负数冲掉之前做多收入

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快账用户5426 追问 2020-10-04 10:52

那这个月没有主营业务收入,主营业务收入科目最后余额是负数怎么结转呀?

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齐红老师 解答 2020-10-04 11:02

借主营业务收入 负数,贷本年利润 负数,

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这个科目不变数值是负数冲掉之前做多收入
2020-10-04
原分录红冲就行了哈
2024-12-27
你好; 3月做无票收入结转成本的 ; 不是等着开票了在做收入哈 。这样会延迟报税的
2022-04-18
您好,您最好是按一个统一的具体的标准,不要有的时候是按订单,有的时候是按发货
2022-04-11
你好 冲掉上月的分录,这月重新做分录就可以了。
2022-07-10
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