不会的,到2021年之前都能用的,不可能清零

加计抵减额是年底清零吗?去年的加计抵减额一直没用,突然发现我去年的加计抵减额已经是0了
加计抵减10%,去年的加计抵减还有4万4,但是今年不符合加计抵减了,那去年留底的加计抵减4万4,今年就不能在抵减了吗?
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
老师判断出来属于生产性纳税人,适用加计抵减政策,老企业根据去年的销售额占比来确定今年是否适合加计抵减政策。其中加计抵减的进项税额是抵减今年的还是抵减去年的?
老师,问题1:19年加计抵减额没用完,20年不符合加计抵减政策,21年又符合了,那么21年可以用19年剩下的加计抵减余额吗?问题2:加计抵减情况中,本期调减额是什么意思?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
但是我的表中没有没有期初余额了呢
是因为我2019年12月份的时候没有申报表四,所以当月的期末余额为0,这样从2020年1月份,我的表中就没有期初余额吗
你可以看一下是从哪个月份开始没有期初余额的,例如是3月份没有期初余额的话,你再看下2月份有没有期末余额,如果一直没用不会没有的,先查明是哪个月份开始没有了
查到之后呢
查到之后只可能有两种情况,其一是你其实已经抵减了而不自知,其二是系统数据没带过来,那你就找专管员改