你好,不是的,你们是几月份成立的。

1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
是我公司成立的时候是核的是9%,然后我公司的上任会计又去核成了6%的,但是也没有用加计抵减进项,我也不敢用加计抵减的政策的,但是税局给我们打电话给我们说我们用不用加计抵减政策的然后我这里说用的,但是一直没用的,但是有这个政策可以用的,但是今年我去申请的时候,我还是和去年一样的政策的时候,不能打操作,让税局把我今年的申请删除,但是把我去年的删除了, 今年的申请的加计抵减的要我打证明盖公章的才给我删除掉,因为我们如果是属于现代服务的话是不能用15%的加计抵减的,
老师,对于仓储服务50%销售额那个月就可以加计抵减进项票,那要是下个月又达不到了,就不能加计抵减,然后过几个月又够了,又能加计抵减了么,那要是一年没作加计抵减,到年底再统计全年达到了,再加计抵减这样可以么,还有就是装卸费用应当也可以加计抵减吧
老师,就是因为以前专管员说我们不属于优惠范围,我公司没有享受加计抵减,导致从2019年到2021年的增值税、附加税没有享受加计10%优惠,后税局又说可优惠让我去办了手续,也退了费,有好几十笔,那个退的钱要怎么做账啊?
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
成立很多年了,那这种一会达到,一会不达到,年底加计全年销售额不行,那如何加计抵减分月给我说说吧,还有装卸费可以加计么
好,如果是很多年了的话,看上一年的年累计的收入是否得到,只要达得到今年一年都可以享受这个政策。
老师,没看懂,请回复清楚一些,就是如果我在2021年有的月份能达到销售额50%,有的月份达不到,那加计抵减是不是按全年加起来够50%就可以到年底一次加计抵减扣除
他不是看有的月份,他是看一年的累计二一年仓储服务的收入占总收入的百分比,超过50%的就可以是一年一到12月份的合计。