你好 月销售额10万以内地方教育也是免的

老师问一个政策问题,我们企业属于小微企业,今年的增值税全免了,然后城建税,教育费附加和地方教育费附加也跟着零申报了,没有缴,但是今天听一个会计说教育费附加和地方教育费附加是就跟着免了,不用缴纳,但是城建税按一半申报缴纳,所以想问一下老师城建税到底是缴纳还是不缴纳呀?
老师问一个政策问题,我们企业属于小微企业,今年的增值税全免了,然后城建税,教育费附加和地方教育费附加也跟着零申报了,没有缴,但是今天听一个会计说教育费附加和地方教育费附加是就跟着免了,不用缴纳,但是城建税按一半申报缴纳,所以想问一下老师城建税到底是缴纳还是不缴纳呀?
老师,现在个体附加税是什么政策啊,我报附加税城建税是减半的,报教育费附加,老师您看我这个图有不超过十万是免税的,我就选了,然后地方教育费附加我报的时候就没有这个,但是给减半了,那就是地方教育费附加不全免税是这个意思吗
请问小规模纳税人附加税(城建税和教育费附加)是减半征收吗?我3季度开票50万,报附加税的时候就减半了,这是什么政策?
想问一下,最新2020附加税的减免政策,我月销不超过10万,附加税我申报的时候,教育附加及地方教育附加减免了,但是城建税还是原来的,没少,正确吗
请问,公司员工用货拉拉送货,个人账户下单货拉拉开不了发票,给了个电子收据,这个是否可以正常税前扣除,不超过1000
老师,能不能给我讲讲广告公司账务的!特别是科目区分,销售费里面包含哪些啊? 主营业务成本里面:平时人工工资、办公室租金、水电物管也可以进去么? 人工行政管理人员肯定是管理费嘛 人工销售人员(地推等)就是销售费用嘛 人工技术人员就是主营业务成本么?
老师,21年给客户多开了十多万发票,当时双方都没发现,现在对我们这边有啥影响?改咋办合适?
请教老师,公司有一张教育机构开过来的咨询服务费专票,这个能不能抵扣呢?谢谢
个体户可以自己开具增值税发票吗?
请问老师,我去年10月,计提工资分录如下: 借:管理费用 3000 长期待摊费用:2000 贷:应付职工薪酬 5000 次月冲红做成了 借:管理费用 —5000 贷:应付职工薪酬 —5000 计提:借:管理费用 5200 贷:应付职工薪酬 5200 发放:借:应付职工薪酬 5200 贷:银行存款 5200 这样反结账改影响报表吗,需要重新更正申报吗,还是有什么更好的办法处理
25年买的商品,当时已经入账了,没做结转,1月入账要结转发现当时票开错了,公司名称税号不对,2月商家现在补开发票,作废之前的发票,现在该如何入账
税收分类编码在哪里查
老师你好,我是做小规模餐饮的,想咨询一下做外账的主营业务成本-食材和主营业务成本-酒水凭证后一般用什么附件附在会计凭证后面是正确的,我们的大多是采购员自采的,没有发票,只有报销单,购货单和付款凭证,因为是出纳那边付款,这三个凭证都是附在出纳转账给采购员的银行回单后面,成本一般都是以盘点的方式通过电子表格计算的。
出口货物 退的税都抵减掉了 做一笔会计分录 借方:应交税费-应交增值税-出口抵内销税额 26万 贷方:应交税费-应交增值税-出口退税26万 这笔分录的意义是什么
但是选减免性质的时候就没有图片里10万免税的那条,没得选
你好 没有的就选择其他
老师你看我这个表是怎么回事,增值税的表里没有核定应纳税经营额啊,就是不让我报
核定销售额你修改过吗 借图看下
就是这个,没修改过
核定销售额你改成45000
老师你看这个
往下看下应纳税经营额这里有吗
没有应纳税经营额
把15栏改成应纳税经营额试下
把数给改成那个数就让报了,为啥啊,那个数是哪来的啊
你税务局给你订的 可以咨询你专管员
我提取数据的时候咋出来的是45000
不知道 你这个应该是给你们修改过 你可以看下之前的申报表
老师,我电子税务局划税款,是不超过1块钱不扣费吗,我城建税一毛钱,提不出来
不交税 店口款会提示你的
老师,金蝶KIS商标标准版的怎么选择看哪季度的财务报表啊,我打开报表显示2012年1月
财务管理 里面找报表