同学你好 自产产品用于再加工,原来的产品视同一种原材料: 借:生产成本 贷:库存商品
请问自产的产品生产出来又报废了,又回到生产线上生产这样的情况,分录应该怎样做?
#提问#在产品生产过程中产品的废品,然后因为没有对应的产品物料代码,所以就把这些报废的废品,然后按照生产时候用的原材料折算又重新入库,那这种该怎么做会计处理?
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的产品有时候会有退货,退货分三种情况,一,退回来的产品不用做任何处理还能卖出去,二,退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去,三,退回来的产品直接不能用了,做废品处理,那这三种情况我账上该怎么处理,怎么做分录
老师好,我想问一下我们发货出去,但是又退回来了,这边做退货库里面,后面过了一段时间又做报废处理,走生产领料领出又销售出去,这个还是咋样做会计分录,金额系统又怎样操作核算呢?
上月领用的原材料生产出来的库存商品一部分,然后生产出来的没成型的库存商品一部分,这个月这部分没成型的库存商品又用机器粉碎成了原料二次利用又生产,这应该放哪个科目做账
24年汇算清缴需要退3.24的企业所得税,现在不想退税,请问应该改哪个报表,如果是纳税调整项目明细表的话,金额应该填写多少?企业所得税弥补亏损明细表当年境内所得额是-34612.75
我用快账软件做3月份的账,本年利润相差579.38元(1-3月的所得税费用数额),课堂上3学份的账,我们算费用是没有算这一笔的,但是快账软件会自动结转,就直接算到费用里面了。实际工作中我们要怎么处理这个呢
24年汇算清缴需要退3.24的企业所得税,现在不想退税,请问应该改哪个报表,如果是纳税调整项目明细表的话,金额应该填写多少?企业所得税弥补亏损明细表当年境内所得额是-34612.75
老师这张报表怎么平呢?那个预提的26万是上个季度预提的,这个季度就是期初余额这样对吗?
你好,老师,公司注册资本500万,实收资本210万,与股东有往来款,这个可以转成实收资本吗
我们7月工资,8月实际没有发,9月要发两个月工资,我八月是否0申报,还是只申报个人社保部分432.32,如果0申报我们发两个月工资的时候只能扣一次社保+专项附加。
老师,帮我看下这个定期定额征收,意思是季度不超过34160元,税是216.6元,是吧
朴 老师,请问一下找的代理记账公司报税的费用计入什么科目,发票明细是纳税申报代理*纳税申报
给事业单位投资几千万 研究 后期也不能收回 也不能享受科研成果 这种如何做账核算呢
你好老师,我们是预算咨询企业,做的法院委托的鉴定咨询项目,对方用其他账户代替他支付鉴定咨询费,备注上标明了代替某某付某某鉴定号鉴定费。我也开票了,开的是他的名称。我现在入账的时候发现,转账的时候是用的其他账户转的。这要怎么办呢
如果直接报废了不用循环再用,这种情况会计分录又如何处理?
同学你好 用待处理财产损溢处理
待处理财产损溢处理最终转到营业外支出是吗?
对的,就是这样处理的