您好,若是红字应交税费,应当是冲回收入。

麻烦老师帮我看一下是哪里出错了会出现负数的情况
老师您好,麻烦您帮我看一下练习四,我算的结果不对,不知道哪里出现了错误
这是我公司系统材料出库核算的错误日志成本计算 麻烦老师帮我看看是哪里出现错误给我讲一下这里面的数据都是什么意思
老师,麻烦帮我看一下,32行为什么会出现负数了
老师麻烦看一下哪里出错了
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
我上面的分录哪里错了呢,一有充值就会出现这种情况
您好,个人认为是手续费金额不准,即收入与应交税费有勾稽关系。
手续费是准的,他是以当天通联支付收了多少钱来确定的
您好,那您只能逐笔核对了。您先一对一做分录,多借多贷是做账大忌