你好同学,您的问题是什么

麻烦老师帮我看一下是哪里出错了会出现负数的情况
老师c哪里错了麻烦老师看下
老师麻烦看下我这哪里错了?
老师,我这哪里错了,看不出来麻烦指导下
老师麻烦看一下我这个分录哪里错了?我实在看不出来
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
麻烦您看一下我这是哪里填的不合适
这个是票据,谢谢
这个清楚一点
一共就开了这四张发票
地方教育附加和教育附加税没填,其他的没有问题
但是黄色的部分是不能通过的
其他增值税不含税销售额填写普票的开票额,本期应纳减征额填写减免的2%的部分
老师普票的开票额有两张,没有超过30.不是应该填在免税销售额那里,减免的2%是1518.81填上之后还是不对
是的,这部分是免税的,填在免税销售额,减征额那栏去掉,附表就不需要填了
减征额的1518.82去掉,就又回到了,我一开始问您时的状态了,还是减征额那一栏黄色。
老师,但是如果把服务与无形动产那个销售额,填到货物与劳务上,就没有黄色的提示栏。那两张交通运输设备*国内道路货物运输服务,到底应该填在哪里
这两张票是你们提供的劳务服务还是货物
老师,是运输劳务
那就应该放到货物和劳务那栏
单纯的运输服务呢来回拉东西
那是属于服务,同学
老师,我刚才可能表述错误,这个就是只负责运输
你的意思只负责提供运输设备,没有配备人是吗