你好同学,您的问题是什么
麻烦老师帮我看一下是哪里出错了会出现负数的情况
老师c哪里错了麻烦老师看下
老师麻烦看下我这哪里错了?
老师,我这哪里错了,看不出来麻烦指导下
老师麻烦看一下我这个分录哪里错了?我实在看不出来
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
麻烦您看一下我这是哪里填的不合适
这个是票据,谢谢
这个清楚一点
一共就开了这四张发票
地方教育附加和教育附加税没填,其他的没有问题
但是黄色的部分是不能通过的
其他增值税不含税销售额填写普票的开票额,本期应纳减征额填写减免的2%的部分
老师普票的开票额有两张,没有超过30.不是应该填在免税销售额那里,减免的2%是1518.81填上之后还是不对
是的,这部分是免税的,填在免税销售额,减征额那栏去掉,附表就不需要填了
减征额的1518.82去掉,就又回到了,我一开始问您时的状态了,还是减征额那一栏黄色。
老师,但是如果把服务与无形动产那个销售额,填到货物与劳务上,就没有黄色的提示栏。那两张交通运输设备*国内道路货物运输服务,到底应该填在哪里
这两张票是你们提供的劳务服务还是货物
老师,是运输劳务
那就应该放到货物和劳务那栏
单纯的运输服务呢来回拉东西
那是属于服务,同学
老师,我刚才可能表述错误,这个就是只负责运输
你的意思只负责提供运输设备,没有配备人是吗