你好 这个是可以抵扣的
老师,我是商业物业公司,商场做活动购买了一些洗发水、沐浴露之类作为奖品开具增值税专用发票,请问进项税可以抵扣吗?
老师请问:我们公司是一家制造生物制品的公司,购进了农产品用于生产用,一般纳税人给我们公司开具了一张免税农产品的发票请问我们公司可以计算抵扣增值税进项吗?
老师,你好,我们是电子商贸行业,进了一批电子产品,对方没有开纸质的增值税专用发票,而是开的是电子发票,请问也可以当进项发票抵扣吗
请问老师,我们是一般纳税人,物流运输公司,经常跑长途,公司为员工购买的酒水,奶,营养品,吃的喝的,开了增值税专票的,可以抵扣进项吗?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
只要是真实的营销活动产生的费用,购买或租赁物品发生的费用,开具了增值税专用发票就能抵扣对吗?
你好 是的 这个是可以抵扣的。 但是比如福利费和招待费是不可以抵扣。 到时区分业务来判断即可。
好的,谢谢!
没事的希望能帮到你