您好 误餐补助和差旅费补助不要并入工资一起缴纳个税
老师,误餐补助和差旅费补助要并入工资一起缴纳个税吗?
法人出差,发生的相关费用(车费,住宿费,餐费)还有出差补助,计人差旅费,还是补助需要并入工资,缴纳个税?
差旅补助,和工资一起发,需要缴纳个税吗?
老师,请问一下,给予员工的差旅费补助,比如每天给50元的餐费补助,并给每公里7角钱的油费补助这种需要员工并入工资薪金缴纳个人所得税吗?
误餐补助和差旅费补助不是不需要票据也可以税前扣除么?所以是没有票据的单纯补助这种计入什么科目?需要并入工资缴纳个税么?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
那申报个税时就不用申报了对吧?
那单独做一张表单独发放吗?然后这个补助金额国家有标准吗?还是公司自己制定
申报个税时就不用申报了 单独做一张表单独发放 公司自己制定