同学你好 这个是不用的哦,计入差旅费就行了
甘老师,公司规定差旅费补助住宿、餐费还有下井费是每天200元,有的单位包住,多数没有住宿费发票,差旅费报销单上只有来回的车票和过路费,这样报销符合税法规定吗?学堂有的老师说差旅费补助不能超过当地公务员标准(江苏徐州)网上查有的规定没有住宿费就不给差旅费补助,还有下井费是应该记入福利费吗?请老师指点,谢谢!
法人出差,发生的相关费用(车费,住宿费,餐费)还有出差补助,计人差旅费,还是补助需要并入工资,缴纳个税?
公司有食堂,然后外出的员工每餐有补助,这个餐补是该计入福利费还是差旅费呢?还是说直接并入工资计算?
请问:出差人员报销差旅费,在差旅费报销单上列支了实际发生的歺费、住宿费、各类车票的交通费,以上费用均有发票。另外,单独增加一项出差补助,出差补助的金额,所得税前允许扣除吗?
增值税一般纳税人,取得增值税电子普票,税目是经营租赁*通行费,请问可以抵扣进项税吗
你好请问一般纳税人取得的高速公路通行费,如何申报报表,具体在进项税额附表哪行?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
老师,个体户缴纳个税经营所得,能不能这样做分录:借:所得税费用,贷:银行
甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人,生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元,当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元,最低价为每吨180元,中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
甲电池厂为增值税一般纳税人,下设一非独立核算的门市部,本年7月该厂将生产的一批电池交给门市部,计价60万元。门市部将其零售,取得含税销售收入79.1万元。该项业务应缴纳的消费税是多少
老师,我们公司购买专利,对方给我开一张:技术服务的发票,我要怎么入账?怎么推销
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师想问下做汇算清缴发现23年前几个季度的数据汇总和最后的年报的数据不一样需要改以前的报表吗
差旅补助没啥分险是吧?担心缴纳个税
对,这个是没有的,不交个税
出差期间在超市买的蔬菜,肉呀,进入差旅费,没毛病吧
这个没事,差旅费可以的
如果客户是外地的,来我们本地出差,我们给付了住宿费,问酒店要了发票,进项税额可以低扣不?怎么入账,麻烦老师了
不能,这个是招待费的哦