你好!原计提分录红字冲回
老师,上月计提了工资,借:应付职工薪酬,贷,管理费用,这月不需要发放了,怎么做分录
老师,员工工资上学计提了,这月不用发放了,后期也不用发放了,怎么做分录
请问当月发放当月工资,是不是不用计提了,直接先发放后分摊。次月发放工资,需要先计提
老师,计提的员工工资不用发放了,怎么写分录呢
老师,工资1000元已计提未发放,以后永远也不会发放了,这1000元要冲销的话,怎么做会计分录?
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?