你好,是的,不用计提了,直接做上面的缴纳分录就是了
老师好,印花税是不是不用计提啦,缴纳时直接借:税金及附加 贷:银行存款 对吗?
老师。缴纳印花税不用计提了吗?直接做借:税金及附加 贷:银行存款 还是借:管理费用啊
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
印花税不用计提,实际缴纳时直接记账对吗? 请问印花税不用计提,缴纳当月直接入账 借:税金及附加—印花税 贷:银行存款 对吗?
老师缴纳实收资本印花税不用计提直接借税金及附加贷银行存款不用计提吗
补缴2024年卖车的增值税及附加税,报表都已改到2024年属期,凭证写到了25年现在,交的增值税可以冲减未分配利润吗
老师,往来款怎么写分录呢,
在那里可以查到公司的注册资本认缴期限?
按新租赁准则计入的未确认融资费用是不是要按照租赁年限分期摊销到财务费用
老师您好,寺庙建账会计准则是选小企业会计准则?
老师好!想问下一般纳税人,上个月对方开的专票,这个月已抵扣并且申报完,刚刚销售方说已经红冲了,请问税务怎么处理
老师,我们一般纳税人公司没有开票出去,但是收到了很多进项发票,其中有一笔是机动车销售发票,这个要先入账吗?请问怎么做会计分录,谢谢
郭老师,我们附加税之前没享受优惠政策,现在退税回来了,怎么做账
有返利的业务,之前给开票了,后期又给了返利,是把原来开的票全部红冲从新开还是把原来的票红冲一部分啊?
老师,请问公司给实物就当记福利费是吗
那三项附加税月末产生增值税后就计提当月的附加税,下月缴纳,但当月要结转到本年利润,对吗?
你好,计提的附加税计入到税金及附加核算,就需要结转到本年利润的
我想说,是不是当月的附加税就在当月结转本年利润?
你好,当月计提的附加税计入税金及附加核算,当月就需要结转到本年利润的
前任是本月结转上月的附加税,我怎么做?
你好,你应当做到当月结转当月的附加税才是的,而不是本月结转上月的