这个没有重新分类吗,可以调预付账款下面,
资产负债表的应付账款是负数,我现在季度申报需要填写报表,这个数据需要调整成正数吗
老师,上个季度的资产负债表中的数据填写错了,可以不用去税局修改,一个季度正常申报吗?资产负债都没错,就是其它应付款和应付账款数据错了。利润表也没错。
老师,一季度资产负债表其他应付款出现负数,一季度申报报表需要调整后填吗,填负数会有影响吗
系统生成的资产负债表中其他应付款为负数,这个报表需要调整吗?
已申报的资产负债表其他应付款出现负数,需要更正申报吗
小规模纳税人长期零申报要做哪些事?
自然人扣缴端怎么没有找到经营所得申报呢?
律师事务所想鼓励员工交成本票,规定本月发票次月10日之前交回,奖励票面金额的2%,次月20日前交回,奖励票面金额1.5%,这个怎么设置函数呢
员工充值电话费不开发票可以报销吗?还是可以开公司发票呢?除了统一充值油卡,律师事务所还有什么渠道能够获得成本发票呢?
想把一个表中筛选出来的一列数据汇总到另一个表中的一个单元格内怎么设置函数呢
想比较两列数据那些是一致的哪些是不一致的用什么函数?
本月进项全部勾选,但是有的发票没有收到,怎么入账呢?
为什么是递延收益?环保设备不是已经购入了吗?
老师我圈住的这个我不明白
老师好,这题应不应该计算坏账准备?这题的答案的周转次数应该是多小?
报表里面有预收和预付款项,但是我做账是直接做在应收和应付的,应收账款也是负数
这个原则你报表会重新分类,要是这个没有,这个建议你做账的时候转预收和预付下面比较好
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余 应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备 预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备
那我现在这个怎么处理
调的预收和预付下面,做账的时候调了,之后再重新出报表,
我看网上说可以不用调账,直接调报表
是可以,这个你申报财务报表按我发这个公式去调,账上你这个使用财务软件没有售后话,就不调了,
要是新手话,我建议是调账比较好,
这个调账的话我是吧应收和应付的二级科目分别调整吗
要是调整的话分录怎么写
借应收账款 贷预收账款,借预付账款 贷应付账款,
应收和应付都有二级科目,我是直接用总得调下账,还是每个明细分别调
不是,这个只是负数明细去调,不是总的调
就是说,比如应收1贷预收1,应收2贷预收2这样吗一个个调
是的,是的,是的,是的
那发票开出了我是做应收还是预收呢,我的余额不是调到预收了吗
这个调预收下面,后续用预收就可以,