这个盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面
企业所得税汇算时期间费用表里的各项费用明细会跟上一年度做比对吗
老师,合并报表非同控合并,例题中,第一年年末,宣告分派现金股利,为什么没有调整,不是应该是:调整子公司宣告发放现金股利,借:投资收益,贷:长投吗?
公司业务招待费应酬开的吃饭加油进项发票可以抵扣电商税吗
老师您好,请问下如果24年汇算的时候期间费用表差旅费只有六千多,25年的时候有五六万的话下一年度汇算时同比上一年度数据会不会跳预警呀?利润额一般变化不大,因为我们每年都做费用预算的,利润额会做控制每年都会一定比例缴税
老师这资料(2)该生物柴油生产原料中的废气植物油占比为80%,符合柴油机燃料调和生物柴油BD100标准。前一句话说销售废气植物油,后面又说占80%,那20%不用交消费税吗
老师您好,请问下如果24年汇算的时候期间费用表差旅费只有六千多,25年的时候有五六万的话会不会跳预警呀整体利润额浮动不大税赋率也没有明显变化,只是期间费用明细类浮动有多有少
遵循小企业会计准则的,资产负债表要重分类吗?
老师,公司是做销售的,买进很快又卖出,没有仓库,这样可以吗
老师,第7题为何答案是A,净现值大于零可行,怎么都-12%还是可行呢?
老师您好,请问下如果24年汇算的时候期间费用表差旅费只有六千多,25年的时候有五六万的话下一年数据比对波动大会不会跳预警呀
银行存款怎么做呢
基本户需要把钱转出去但是那不是实际业务
我该怎么办登记呢
直接看你们现在银行余额登记就可以,
我们是民办非幼儿园,伙食费要求必须吃完,可是我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户,但是实际我们并没有用那么多该怎么记账呢
根据菜款,对方开的票,支出的时候一部分是真实,另外一部分不真实
都在一个公户出钱,我怎么记
你挂往来就可以,我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户 借其他应收款/其他应付款贷银行 这样,
银行需要和银行那边保持一致,内账也需要一致,要不后续对账这个万一做掉那就不好了
老师,比如个体户开来一张一万的发票,其中只有五千是实际发生的,五千是为了把公账钱倒出去,分别怎么做分录麻烦老师给我写详细点,谢谢您了
这样我的内账做出来怎么看实际的收入支出呢
内外都混一起利润表真实吗
借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000
老师,那我系统出来的利润表是不是就不是真实的了
是真实的,你这个做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出来的利润表是不是不是真实的,还得需要自己手算
每个月出来的利润表是不是都不是真实的我还得筛选手算
这个直接看利润表就可以,这个按你实际成本做主营业务成本,实际发生费用做费用,这个收入按实际收款做就可以,不需要权责发生制可以直接收付实现制做账就可以
您的意思是我内账外账坐一起不影响我利润表是吗
利润表不体现我的其他应付假的内容是吗
这个是分开做的,这个单独建一个账套,利润表不体现我的其他应付款,是
就比如说刚刚一万的菜款,一部分五千真实发生的,一部分五千是假的,都做成一笔了,那不就是真假做一起了吗
如果我单独建一个账套的话,银行流水是不是就对不起来了
现在我中途做内账,不知道该怎么做
如果我按照实际发生的做,银行流水对不起来啊
这个是内账做的时候包括外账这个部分,你外账成本做1万,内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 亲这个是挂往来,这个是内账分录,外账是主营业务成本1万 贷银行1万
内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 这个和银行流水对的上,其他应付款不是损益科目,不会影响利润
谢谢老师辛苦您了
好的,我先回复别的学员
老师我给你发了一个红包您能收到吗
我已经发出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,谢谢亲