这个盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
银行存款怎么做呢
基本户需要把钱转出去但是那不是实际业务
我该怎么办登记呢
直接看你们现在银行余额登记就可以,
我们是民办非幼儿园,伙食费要求必须吃完,可是我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户,但是实际我们并没有用那么多该怎么记账呢
根据菜款,对方开的票,支出的时候一部分是真实,另外一部分不真实
都在一个公户出钱,我怎么记
你挂往来就可以,我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户 借其他应收款/其他应付款贷银行 这样,
银行需要和银行那边保持一致,内账也需要一致,要不后续对账这个万一做掉那就不好了
老师,比如个体户开来一张一万的发票,其中只有五千是实际发生的,五千是为了把公账钱倒出去,分别怎么做分录麻烦老师给我写详细点,谢谢您了
这样我的内账做出来怎么看实际的收入支出呢
内外都混一起利润表真实吗
借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000
老师,那我系统出来的利润表是不是就不是真实的了
是真实的,你这个做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出来的利润表是不是不是真实的,还得需要自己手算
每个月出来的利润表是不是都不是真实的我还得筛选手算
这个直接看利润表就可以,这个按你实际成本做主营业务成本,实际发生费用做费用,这个收入按实际收款做就可以,不需要权责发生制可以直接收付实现制做账就可以
您的意思是我内账外账坐一起不影响我利润表是吗
利润表不体现我的其他应付假的内容是吗
这个是分开做的,这个单独建一个账套,利润表不体现我的其他应付款,是
就比如说刚刚一万的菜款,一部分五千真实发生的,一部分五千是假的,都做成一笔了,那不就是真假做一起了吗
如果我单独建一个账套的话,银行流水是不是就对不起来了
现在我中途做内账,不知道该怎么做
如果我按照实际发生的做,银行流水对不起来啊
这个是内账做的时候包括外账这个部分,你外账成本做1万,内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 亲这个是挂往来,这个是内账分录,外账是主营业务成本1万 贷银行1万
内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 这个和银行流水对的上,其他应付款不是损益科目,不会影响利润
谢谢老师辛苦您了
好的,我先回复别的学员
老师我给你发了一个红包您能收到吗
我已经发出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,谢谢亲