这个盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面
老师我做内账,该怎么做,需要录入期初数据吗?还有银行存款,库存现金该怎么做,每个月实际耗用的和外账肯定不一样啊
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
老师好,公司一直只做外账,现在公司想把内账也做,但如果建账用外账期初数,外账的原材料和存货数量和金额期初数都同真实的仓库数量不一样的,这种情况该怎么处理比较好?
房地产售楼处购买咖啡豆,招待客户,进项税可以抵扣吗
老师,请问融资租赁的账务处理怎么样的呢?首付款15万,总价120万,留购费500
老师,想问下登记管理费用得多栏式明细账一般用几栏的
在省外成立分公司,财务制度独立核算还是非独立核算比较好。成立分公司是为了拓展业务,人员还是总公司的。税务处理有什么区别,分公司可以独立开票吗?
请问我们租赁A的宿舍 现在要转租给B一部分 如何开发票
老师您好,就是我前两个月没有销项, 所以进项我就写到应交税费-待认证进项税额,现在我5月份开了发票,然后我月末结转增值税的时候,这个待认证进项应该怎么做账合适呢
个人给我公司开20%的劳务费发票,我公司是不是要按20%代扣代缴个税?
老师你好,请问和公司无关人员公司借出去长时间不还有什么影响
企业所得税最新的优惠政策。
老师,请问下个人买的门面房商铺交房产税么?
银行存款怎么做呢
基本户需要把钱转出去但是那不是实际业务
我该怎么办登记呢
直接看你们现在银行余额登记就可以,
我们是民办非幼儿园,伙食费要求必须吃完,可是我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户,但是实际我们并没有用那么多该怎么记账呢
根据菜款,对方开的票,支出的时候一部分是真实,另外一部分不真实
都在一个公户出钱,我怎么记
你挂往来就可以,我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户 借其他应收款/其他应付款贷银行 这样,
银行需要和银行那边保持一致,内账也需要一致,要不后续对账这个万一做掉那就不好了
老师,比如个体户开来一张一万的发票,其中只有五千是实际发生的,五千是为了把公账钱倒出去,分别怎么做分录麻烦老师给我写详细点,谢谢您了
这样我的内账做出来怎么看实际的收入支出呢
内外都混一起利润表真实吗
借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000
老师,那我系统出来的利润表是不是就不是真实的了
是真实的,你这个做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出来的利润表是不是不是真实的,还得需要自己手算
每个月出来的利润表是不是都不是真实的我还得筛选手算
这个直接看利润表就可以,这个按你实际成本做主营业务成本,实际发生费用做费用,这个收入按实际收款做就可以,不需要权责发生制可以直接收付实现制做账就可以
您的意思是我内账外账坐一起不影响我利润表是吗
利润表不体现我的其他应付假的内容是吗
这个是分开做的,这个单独建一个账套,利润表不体现我的其他应付款,是
就比如说刚刚一万的菜款,一部分五千真实发生的,一部分五千是假的,都做成一笔了,那不就是真假做一起了吗
如果我单独建一个账套的话,银行流水是不是就对不起来了
现在我中途做内账,不知道该怎么做
如果我按照实际发生的做,银行流水对不起来啊
这个是内账做的时候包括外账这个部分,你外账成本做1万,内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 亲这个是挂往来,这个是内账分录,外账是主营业务成本1万 贷银行1万
内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 这个和银行流水对的上,其他应付款不是损益科目,不会影响利润
谢谢老师辛苦您了
好的,我先回复别的学员
老师我给你发了一个红包您能收到吗
我已经发出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,谢谢亲