这个盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面
老师我做内账,该怎么做,需要录入期初数据吗?还有银行存款,库存现金该怎么做,每个月实际耗用的和外账肯定不一样啊
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
老师好,公司一直只做外账,现在公司想把内账也做,但如果建账用外账期初数,外账的原材料和存货数量和金额期初数都同真实的仓库数量不一样的,这种情况该怎么处理比较好?
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
银行存款怎么做呢
基本户需要把钱转出去但是那不是实际业务
我该怎么办登记呢
直接看你们现在银行余额登记就可以,
我们是民办非幼儿园,伙食费要求必须吃完,可是我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户,但是实际我们并没有用那么多该怎么记账呢
根据菜款,对方开的票,支出的时候一部分是真实,另外一部分不真实
都在一个公户出钱,我怎么记
你挂往来就可以,我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户 借其他应收款/其他应付款贷银行 这样,
银行需要和银行那边保持一致,内账也需要一致,要不后续对账这个万一做掉那就不好了
老师,比如个体户开来一张一万的发票,其中只有五千是实际发生的,五千是为了把公账钱倒出去,分别怎么做分录麻烦老师给我写详细点,谢谢您了
这样我的内账做出来怎么看实际的收入支出呢
内外都混一起利润表真实吗
借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000
老师,那我系统出来的利润表是不是就不是真实的了
是真实的,你这个做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出来的利润表是不是不是真实的,还得需要自己手算
每个月出来的利润表是不是都不是真实的我还得筛选手算
这个直接看利润表就可以,这个按你实际成本做主营业务成本,实际发生费用做费用,这个收入按实际收款做就可以,不需要权责发生制可以直接收付实现制做账就可以
您的意思是我内账外账坐一起不影响我利润表是吗
利润表不体现我的其他应付假的内容是吗
这个是分开做的,这个单独建一个账套,利润表不体现我的其他应付款,是
就比如说刚刚一万的菜款,一部分五千真实发生的,一部分五千是假的,都做成一笔了,那不就是真假做一起了吗
如果我单独建一个账套的话,银行流水是不是就对不起来了
现在我中途做内账,不知道该怎么做
如果我按照实际发生的做,银行流水对不起来啊
这个是内账做的时候包括外账这个部分,你外账成本做1万,内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 亲这个是挂往来,这个是内账分录,外账是主营业务成本1万 贷银行1万
内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 这个和银行流水对的上,其他应付款不是损益科目,不会影响利润
谢谢老师辛苦您了
好的,我先回复别的学员
老师我给你发了一个红包您能收到吗
我已经发出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,谢谢亲