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销售已使用过的7年的进口小汽车3辆,开具发票取得含税收入30.9万元,该 进口小汽车账面原值合计为70万元,销售时候的账面余值合计为45万元,30.9/1.03*2% ,为什么要哦这样计算呢,题目也没有告诉之前的进项税额有没有抵扣

2020-10-07 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-07 13:07

你这里是3%在税率开具的发票,那么是简易计税,说明 没抵扣进项,一般计税才抵扣进项的

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你这里是3%在税率开具的发票,那么是简易计税,说明 没抵扣进项,一般计税才抵扣进项的
2020-10-07
你好,具体问题是什么呢
2022-05-11
你好,题目要求做什么具体的
2022-06-02
业务1销项税的计算是(35*45.3%2B46*45.7%2B62*46.1)/(35%2B46%2B62)*20*13%=119.02 业务1消费税的计算是20*46.1*25%=230.50业务2销项税额是61.8/1.03*2%=1.2 业务3可以抵扣进项税额是(400000%2B30000%2B40000%2B20000)*(1%2B20%)/(1-8%)*13% 增值税等于销项-进项 业务3的消费税额是(400000%2B30000%2B40000%2B20000)*(1%2B20%)/(1-8%)*8%
2022-05-31
你好请把题目完整发一下
2022-04-26
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