同学你好 建账的话是盘点期初数的,然后录入期初数保存建账就行了
老师你好,我目前是坐班会计,接手了一家从财务公司传来的账务。是这样的,这家公司没有发生任何业务就一个工资。截止今年6月资产负债表上的数据我说一下,其他应付款 期末余额2400 年初余额12000 ,流动负债和负债合计的期末年初都是24000和12000! 然后未分配利润和所有者权益合计的期末余额是-24000 年初是-12000。请问老师我现在要怎么录入初始数据,才能继续把这个账给接上,思路我知道,这个他就是把工资全部计入其他应付款了,但是我刚做会计没多久,希望老师说明白仔细一点。
您好老师!我现在接手前一个代理记账公司的账务,但是没有提供《财务初始余额表》的数据,要怎么才能取得初始化数据呢?谢谢!
公司建账,由于股东之间有矛盾,原先的会计没有把账交接过来,我们现在要建账,录入初始数据可以按照原先会计在电子税务局申报的财务报表的数据 来录入吗
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
请问老师,刚到一个公司,发现前任会计的账务报表数据和申报的财务报表数据不一致,该怎么办?是否需要根据申报数据调整账务?
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
你好,想问下退税企业要求必须买社保的话是要求给几个人买社保,买多长时间才可以申请退税?有没有人数跟购买时间限制?这个社保年报截止时间是哪天
老师,一般纳税人申报增值税,有购进的免税普票销售额需要在申报表中填列数据吗
新成立小规模公司目前没有业务,管理费用员工垫付的,普票已收到,怎么写分录,月末需要结转吗?
请问海关年审怎么审?线上如何操作?年审的最终截止时间是什么时候
CFR出货,运费是卖家出,请问开出口普通发票时.是按出口美元乘汇率吗?还是还要减运费
老师,销售商品未收到款项,未开票,申报纳税怎么处理呀
好的老师。我试过几次,把这些数字填入对应的科目,但是总是出现一些小问题,比如建账初期试算平衡,但是后面就开始出现资产负数和利润负数了。
我说的后面是我尝试进行账务处理,写凭证然后期末结账
只要平衡了就可以了,不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
好的,谢谢你老师
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