同学你好 建账的话是盘点期初数的,然后录入期初数保存建账就行了
老师你好,我目前是坐班会计,接手了一家从财务公司传来的账务。是这样的,这家公司没有发生任何业务就一个工资。截止今年6月资产负债表上的数据我说一下,其他应付款 期末余额2400 年初余额12000 ,流动负债和负债合计的期末年初都是24000和12000! 然后未分配利润和所有者权益合计的期末余额是-24000 年初是-12000。请问老师我现在要怎么录入初始数据,才能继续把这个账给接上,思路我知道,这个他就是把工资全部计入其他应付款了,但是我刚做会计没多久,希望老师说明白仔细一点。
您好老师!我现在接手前一个代理记账公司的账务,但是没有提供《财务初始余额表》的数据,要怎么才能取得初始化数据呢?谢谢!
公司建账,由于股东之间有矛盾,原先的会计没有把账交接过来,我们现在要建账,录入初始数据可以按照原先会计在电子税务局申报的财务报表的数据 来录入吗
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
请问老师,刚到一个公司,发现前任会计的账务报表数据和申报的财务报表数据不一致,该怎么办?是否需要根据申报数据调整账务?
出售固定资产开具发票了走固定资产清理核算申报时填报收入账表不符怎么办啊
老师还有美团平台收入当月的收入也是次月才提现,是不是从美团平台先打印出月汇总,做其他货币资金,次月再做其他货币资金减少啊
老师自助开台收入私人户最终也是转到公户的,比如当月收入次月第一天才转入公户那我以什么做附件计入其他应收款老板啊,是不是从自助开台机打印出月统计表啊,
12月17日,根据11月份的工资结算汇总表,通过网上银行支付11月份工资并转接社会保险。与住房公积金中个人的代课代缴部分,其中工资总额9152元,代扣代缴社保7855.92元代扣代缴公积金7321.76元实发工资
我这个公司去年12月份付出去26万服务费,电子票也有,银行付款凭证也有,财务软件怎么还会有—26万(应付账款),怎么解决??
老师,台球俱乐部有自助开台收入(进老板私人户),销售商品收入(进老板支付宝),还有吧台开台收入有银行,有现金(银行当天收入第二天一次进银行),还有抖音平台收入,美团收入,然后开票特别少我可以根据全月统计这样做收入吗?借其他应收款老板,借其他货币资金支付宝,借其他货币资金抖音平台,借其他货币资金美团平台,借现金,借应收账款(待清算)(后面根据银行回单充减)然后贷主营业务收入无票收入自助开台收入,贷其他业务收入无票收入销售商品收入,贷主营业务收入无票收入抖音平台收入,贷主营业务收入美团收入,贷主营业务收入开票收入吧台台费收入,贷主营业务收入无票收入吧台台费收入,这样可以吗奥还有会员充值,是不是做借现金,借应收账款(待清算),贷预收账款
公司是信息服务行业,房租可以加计扣除吗,不可以扣除的话,文件是什么,谢谢
老师,我公司的另外一个账号给基本户转进来的钱怎么入账
个体工商户个人所得税怎么计算
第一次出口退税,实地来看的话,外贸业务员会看吗,看哪些内容,工资发放情况,社保情况吗,那是兼职的呢
好的老师。我试过几次,把这些数字填入对应的科目,但是总是出现一些小问题,比如建账初期试算平衡,但是后面就开始出现资产负数和利润负数了。
我说的后面是我尝试进行账务处理,写凭证然后期末结账
只要平衡了就可以了,不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
好的,谢谢你老师
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