同学你好 建账的话是盘点期初数的,然后录入期初数保存建账就行了
老师你好,我目前是坐班会计,接手了一家从财务公司传来的账务。是这样的,这家公司没有发生任何业务就一个工资。截止今年6月资产负债表上的数据我说一下,其他应付款 期末余额2400 年初余额12000 ,流动负债和负债合计的期末年初都是24000和12000! 然后未分配利润和所有者权益合计的期末余额是-24000 年初是-12000。请问老师我现在要怎么录入初始数据,才能继续把这个账给接上,思路我知道,这个他就是把工资全部计入其他应付款了,但是我刚做会计没多久,希望老师说明白仔细一点。
您好老师!我现在接手前一个代理记账公司的账务,但是没有提供《财务初始余额表》的数据,要怎么才能取得初始化数据呢?谢谢!
公司建账,由于股东之间有矛盾,原先的会计没有把账交接过来,我们现在要建账,录入初始数据可以按照原先会计在电子税务局申报的财务报表的数据 来录入吗
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
请问老师,刚到一个公司,发现前任会计的账务报表数据和申报的财务报表数据不一致,该怎么办?是否需要根据申报数据调整账务?
老师好,想咨询下 我们公司第二季度利润总额有点高,老板想少交点所得税,让我再做点工资进去,工资是只能做到六月底还是也可以往前在做几个月的?
每月都有的废品收入可以计入营业外收入,然后不报未开票收入吗?每月一千不到的金额
老师您好,请问老师:应收款中银行收到钱了,但是没开票,之前会计就当无票收入报了增值税,但是现在又开始要开票了,这个该怎么处理呀?
老师,我们公司是国有企业。请了两个讲师给我们公司讲课,课时费5000元/小时。一共两小时,每人5000元,往返机票住宿及餐费均由我们公司支付。现在是政府不让走接待费,已经取消接待费了。假如要签合同包含这些课时费及往返机票住宿及餐费。应该怎么签合同呀?
老师,实操中,企业法人长投,大于等于百分之五十控股,被投资企业分红给投资方,是不是可以按照自己公司规定分红,不用按投资比例分
公司投资公司,支付投资款50万,需要缴什么税
老师好,公司赠送客户金条,成本20克12000元 怎么做分录呢?
卖废品的收入计入了其他业务收入-废品收入,需要报无票收入吗
老师,我们单位兼职的我按劳务报酬申报个税,要开票吗?对方,工资单可以吗
老师 请问这里说的具体什么意思
好的老师。我试过几次,把这些数字填入对应的科目,但是总是出现一些小问题,比如建账初期试算平衡,但是后面就开始出现资产负数和利润负数了。
我说的后面是我尝试进行账务处理,写凭证然后期末结账
只要平衡了就可以了,不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
好的,谢谢你老师
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