九月借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 10月借其他应付款借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
员工于9月代公司支付了一笔宽带费用,9月给员工进行了报销,但要等10月才能拿到发票,请问9月和10月的账务应该如何处理呢?
老师,我想请问一下,我们公司在9月完成注册的,正好赶上季报,9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票(一张是代理服务费,一张是刻章的费用),9月我们公司账上也没有钱,所以为了报税,我就做了一笔,借:库存现金,贷:实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元,那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢?
1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元,制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人的工资为20000元。
1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人员的工资为20000
1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人员的工资为20000
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
好的,请问老师说的三笔分录分别应该在什么情形发生时入账呢
当月没有发票 跨月才有发票的情况
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的。