劳务报酬属于综合所得,可以减除费用,由于只培训了一个月,所以可以扣除的费用是5000。这个5000并不是题目告诉的住宿费5000 应纳税所得税=125000-5000
老师您好,请问这个应纳税所得额怎么计算呢?过程怎么算
老师您好,请问这张表的怎么计算呢,麻烦写下计算过程,谢谢
您好,请问一下小微企业 应纳税所得额是117376.03 应纳所得税额是11731.6 差额是105638.43这个差额是怎么计算出来的
老师您好,企业所得说应纳税所得额没超过100万,怎么计算,超过100万不超过300万怎么计算呢,使用哪个税率
综合所得应纳税额过程怎么算的呢
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
跟答案的不一样
跟答案计算的不一样呢