你好需要计算做好了发给你
以前年度错把还银行贷款利息,做成短期 借款需要做什么分录调整?
电费分割单什么情况下用
老师好,外贸企业确认收入都需要什么资料?
老师您好,我们公司订购原料合同付款都是我们公司,不过发货是发给老板名下的另一家公司,这个怎么账务处理呢
如果工资给某个员工算多了,且已经申报个税,要怎么弄呢
请问第一季度季报是交了税金,第二季度又亏损,那第二季度季报是直接0元税金还是会显示要退税呢?
请问老师,一般纳税人公司,2024年采购配件金额1000元,税130元,合计1130元,进销存系统入库时当时单价暂估用的含税价,总账借:低值易耗品1130,贷:暂估应付款1130.没有去掉税额。后来收到专票时冲暂估应付款1000元,现在账面暂估应付款账面有贷方余额130元。现在25年怎么调账?
你好老师我对财务报表看不明白,他们之间有啥关系我不明白我怎么才能知道他们之间的勾稽关系
个体户缴纳个税按照什么比例啦?有没有什么优惠啦?
请问:注册资金实缴1万,钱一直在账上没花掉,资产负债表货币资也是1万对吧
那算好了吗 希望分录那些不要省略 谢谢
1借原材料25000 应交税费进项税额44200 贷实收资本20000 资本公积资本溢价49200
2.借在建工程1204 贷库存商品1000 应交税费销项税204
有好几问呢 老师
你一次性发给我嘛
3.借应付股利117000 贷主营业务收入100000 应交税费销项税17000
借主营业务成本80000 贷库存商品80000
4.借待处理财产损益585 贷原材料500 应交税费进项税额转出85
借管理费用585 贷待处理财产损益585
5.借原材料10000 应交税费进项税额1300 贷银行存款11300
6.借应交税费—应交增值税(已交增值税)120000 贷银行存款120000
要求的第二问应交税费未交多交的要怎么算啊
还有第三问
明细什么的
(2)计算月末应交未交或多交的增值税额 204+17000-(44200+1300-85)
三级明细科目我都写给你了