同学你好 按实际的做意思就是按照开票金额来做对吧,这个多开的是必须要做的

邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
老师你好,我们是小规模纳税人,我们是服务行业,会会员卡预售的,客人一定要求我们要开票,我们的实际营业额如50万,但是开票金额为90万的话,我的本月营业收入就为90万了,12月申报了,我一月份可以调整营业收入吗?因为实际本没有那么多,那些多的部分都是客人没有消费的。这种账务怎么处理合适呢?
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
企业是销售企业,一般纳税人。在9月份开票销售产品出去,进货发票还没有开具,当时暂定是单价一斤9800。11月份实际开票的进货单价是9300。当时9月份入账,做了暂估库存,单价是9800,结转了成本。现在要冲发票,单价实际9300。多暂估,多结转的,那部分要怎么处理账务?
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,
老师请问下,我这边应付供应商货款,账套里跟手工表格对了下,发现很多都是尾数10以下的,我可以做一笔去调账?原先是借:原材料,贷:应付账款-某供应商,现在发现差额很小的我做一笔调账,借:应付账款-某供应商,贷:原材料,是是这样做吗
@所有人 @各乡镇场及基层灌溉公司:按照《自治区水利厅 发展改革委 财政厅 农业农村厅 民政厅 市场监督管理厅印发<关于落实用水权改革 规范基层用水管理组织的指导意见>的通知》(宁水农发〔2022〕11号)精神,为推进全县用水权改革任务,规范农业灌溉水费收支,现委托北京中天恒会计师事务所宁夏分所对贺兰县2023、2024年水费收支情况进行审计,请各乡镇场及基层灌溉公司高度重视、全力配合,确保审计工作顺利进行。
老师还有就是退休的员工社保还可以补缴吗 老师还有就是接到社保投诉人员可以补好几年的社保费用吗
老师 我申请红字信息确认 发现错了,我撤销了,又重新申请, 撤销除了点撤销还有别的什么流程吗
是这样的,我们公司员工基本上都是外派出去的,出差补助这块可以怎么弄,想做些成本,不然企业所得税太高了
老师 麻烦问下,购买车辆保险怎么入科目,其中车船税没有发票
老师,公司做餐饮农庄的,提供餐饮服务、采摘水果、蔬菜服务,客户采摘水果、蔬菜服务,发票应该怎么开具呢?
老师,请问小规模最后一个季度是一样的报税吗?那个汇算清缴是另外的吧?
公司销售给个人开票的相关文件
老师好,员工的家属去看他, 产生的路费能对公付不
不是,老板的意思是按实际成本465万入账
现在是多开的要怎么处理,认证多少?
借应收账款545 贷主营业务收入%2B销项545 借主营业务成本465 贷库存商品
全部认证吗?
对的,全部勾选认证你的进项
这分录主营业务成本465万的进项税是53万,但我全部认证的进项税是62万啊,认证多少进项税入账不也是要做多少吗?这步怎么做
你认证了直接抵扣就可以了
这个没关系吗?而且认证的进项跟入账的进项不一致也不对啊
你只要用对应的进项抵扣就行了
认证了系统就全部抵扣了哦
抵扣了账就要做那么多
进项不是手动填的,是认证了系统自动生成
但是入账的进项跟认证就对不上啊
你的进项发票就是一张总的吗
问了好多个老师了,都没清楚
勾选了直接抵扣就可以了
可能我表达得不是很清楚,我要确定的是认证的进项跟入账的进项不一致
你要根据入账的进项来勾选
我认证了62万的进项税,但是入账的是465万成本对应的进项税53万
入账跟认证不一致没关系吗
那你直接填写在本期抵扣的那里,最后就有留抵了
不行的吧,认证多少就要填多少
本期认证相符那里填写你勾选的就行了