同学你好 按实际的做意思就是按照开票金额来做对吧,这个多开的是必须要做的
邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
老师你好,我们是小规模纳税人,我们是服务行业,会会员卡预售的,客人一定要求我们要开票,我们的实际营业额如50万,但是开票金额为90万的话,我的本月营业收入就为90万了,12月申报了,我一月份可以调整营业收入吗?因为实际本没有那么多,那些多的部分都是客人没有消费的。这种账务怎么处理合适呢?
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
企业是销售企业,一般纳税人。在9月份开票销售产品出去,进货发票还没有开具,当时暂定是单价一斤9800。11月份实际开票的进货单价是9300。当时9月份入账,做了暂估库存,单价是9800,结转了成本。现在要冲发票,单价实际9300。多暂估,多结转的,那部分要怎么处理账务?
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好,A企业原来认缴资本500万,新股东B加入增资,B想占有53%的的股份,B需要增资多少万元?
不是,老板的意思是按实际成本465万入账
现在是多开的要怎么处理,认证多少?
借应收账款545 贷主营业务收入%2B销项545 借主营业务成本465 贷库存商品
全部认证吗?
对的,全部勾选认证你的进项
这分录主营业务成本465万的进项税是53万,但我全部认证的进项税是62万啊,认证多少进项税入账不也是要做多少吗?这步怎么做
你认证了直接抵扣就可以了
这个没关系吗?而且认证的进项跟入账的进项不一致也不对啊
你只要用对应的进项抵扣就行了
认证了系统就全部抵扣了哦
抵扣了账就要做那么多
进项不是手动填的,是认证了系统自动生成
但是入账的进项跟认证就对不上啊
你的进项发票就是一张总的吗
问了好多个老师了,都没清楚
勾选了直接抵扣就可以了
可能我表达得不是很清楚,我要确定的是认证的进项跟入账的进项不一致
你要根据入账的进项来勾选
我认证了62万的进项税,但是入账的是465万成本对应的进项税53万
入账跟认证不一致没关系吗
那你直接填写在本期抵扣的那里,最后就有留抵了
不行的吧,认证多少就要填多少
本期认证相符那里填写你勾选的就行了