你好在账户里面放着就可以
9月份开的对公账户,当时银行要求往里面存了200元,公司还不知道什么时候营业,现在卡里的钱要怎么处理,已经跨月了
我公司开了27000的专票,12月份开的,现在对方要求退票,因为他们当时关账了。因为跨年了,这个财务应该怎么处理呢?汇算清缴的时候是不是要调整收入?现在有2种情况,1,开红衣,重开发票。2,开红字取消该笔业务,都应该怎么进行财务处理呢?
老师,一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包,总计:8400块钱,我一月份做帐时的分录:借:管理费用-福利费8400 贷:银行存款8400;我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里,但是有个问题我不知道怎么处理,每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税,但是这300块钱上个月时就已经发放了,那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀?
企业股东从20年9月到21年1月陆续给公司对公账户转入投资款200多万,记账的时候当成无票收入的收款入账了,借:银行存款200万,贷:主营业务收入200万。是免税商品。现在发现这笔款是投资款,该怎么做账务处理?有什么风险?
老师,总公司安全部来我们子公司生产现场检查,有两处不合格,罚款800元钱。由我们子公司现场2名工人承担,一人400元,他们俩去银行现金存款,存到我们子公司账户里了。当时记账记到营业外收入里了,现在我要往总公司账户里交钱,我要把营业外收入改成其他应付款,交完钱后,再把其他应付冲到。并且是跨越的账,请问这个调账说明怎么写?
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
税务这些都不用管吗?
做账的 借银行存款贷其他应付款
现在没营业,什么都没有,做账要上税不
可以原路退回吗?
可以退回来的 不交税
好的,谢谢
不用客气的 应该的