你好,做这个调整分录 借:以前年度损益调整—主营业务收入 贷:实收资本 调整过来了就没有什么风险了
老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
2) 20× 9年 1月 1 日, 甲公司以银行存款 1 200万元向另一非关联方购买 乙公司 10% 的 股权, 仍对乙公司具有 重大影响 ,相关手续于当日完成。当日, 乙公司可辨认净资产公允价 值为 15 000万元。 不考虑 相关税费等其他因素影响。 借:长期股权投资——投资成本 贷:银行存款 注: 第二次投资时, 初始投资成本 1 1 200 1 200 200(万元) 小于 应享有乙公司可辨认净资产公允价值份额 为 1 500万元( 15 000 万元× 10% ),形成 负商誉 300万元( 营业外收入 ),综合考虑 两次商誉的情况: 借:长期股权投资——投资成本 100( 300-200 ) 贷:营业外收入 100 营业外收入为什么是100
企业股东从20年9月到21年1月陆续给公司对公账户转入投资款200多万,记账的时候当成无票收入的收款入账了,借:银行存款200万,贷:主营业务收入200万。是免税商品。现在发现这笔款是投资款,该怎么做账务处理?有什么风险?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预收账款30万冲掉呢?
公司今年1月份成立以来,银行账户打款注册资本200万 。到9月份没有任何收入 ,但是一直有费用支出 ,9月末银行存款金额是170万,1-9月财务软件也还没做账务。 那么现在企业所得税第三季度有的资产我是填200万还是170万呢 。
老师,客户把它的房产和债务一起打包转给我们公司,那客户的债权人都是开票给客户的,我直接付款给另外一个债权人是可以的吗?让这个债券人给我开个收据?
您好老师,我们采购的库存商品,发票已经认证抵扣,对方开了红字发票后,我这边具体分录怎么做呢?
老师,请问我们是物业公司,7月份开始用系统做内帐,我想问问的是,6月之前未收的租金水电物管计入什么科目呢?本月确认收入的又是计入什么科目呢?
老师,你好,别的公司欠我们公司钱,不能直接打到我们户里,他用另一个户(不是欠我们钱的户)打到我们的另一个个体户里,怎么把钱倒到应收的公司户里。
请问收到押金的分录,怎么写?
老师,深圳公司月初封存员工公积金,当月公司还会给他们交公积金吗
活动策划服务缴纳印花税吗?属于哪一类
产品库存周转率一般都用哪个公式来计算?网上提供了很多
业主方直接用工程款代发项目民工工资,请问分录怎么做?
在审计的初步业务阶段,是否需要对内部控制做出初步了解和评价
这样收入减少了这么多,成本还是原来的成本,会造成公司亏损这么大,专管员那里会不会提出问题来
你好,收入冲销了,之前结转的成本也需要做相应冲销啊
哦,好的,谢谢!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。