同学你好!进项税/销项税的话 期末的时候 都转入未交增值税 就可以了 进项税大于销项税 未交增值税余额在借方 不用交税哈

你好,厉年的销项进项都有余额,需要结转吗?进项大于销项,但是进项不可以抵扣了,这种情况怎么处理账务?
老师你好,我9月份进项发票大于销项,多余的进项发票可以待抵扣吗,记账联要做账务处理吗
进项发票多,销项税额少,抵扣勾选时进项税额可以大于销项税额吗?多勾选的金额在账上怎么处理?下个月自动再抵下个月的销项税额吗?
老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
进项税大于销项,如果全部认证的话,就会有期 末留抵税额,要 不要全部认证呢,可以留几张进项发票下个月认证吗
可以全部认证 形成留抵呀 当然也可以 留几张 下期认证的
留 几张下期 认证的话,要不要做账务处理呢,还是到下个月一起做账务处理
留的话 就先不用账务处理了
老师你好,我公司有现在有这样的情况,就付款就付给个人的,发票是就是个体户开给我们的,这两笔账要怎么冲平呢
这个可以直接 借:应付账款 贷:银行存款 摘要备注一下 XX个人代收了个体户货款~
意思就是应付账款直接挂个体户的名称,不要挂个人的,摘要写清楚是吧
嗯嗯 是这个意思的哦
好的,这种情况最好是不是叫个人写一张委托收款证明,签字,印手
能这样的话 当然最好啦
当附件附到后面去
嗯嗯 可以的 这样完备
好的,谢 谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
老师支付项目的担保费用入什么科目呢,对方公司 已经开了专票给我公司 了,谢谢
这个的话 计入管理费用 就可以了