做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的

老师,月末增值税进项税额大于销项税额,抵扣后剩余的进项税怎么做账啊
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
12月销项税额小于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理
老师,我第一次说错了,应该是销项小,进项大,不想退税
银行做无线收入就可以的,增加你的销项。
做无票收入就可以增加你的销项。
虚做收入吗?收入已经定了,不能增加
你好,那没有办法,做不了了,你修改一下认证的少认证。
有没有不做收入的方法,或者就是勾选认证发票的时候,不勾选?就是不增加收入,也不发生退税的方法,有吗?
你勾选的时候少勾选不就可以啦,比如你需要抵扣100的发票,你只需要找个100接近的就可以 其他的不需要抵扣的别认证
少认证,会和账上的进项不一样大,我需要怎么处理一下吗?
没有认证的,做到应交税费待认证 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款
我可以做成 借:主营业务成本 应交税费待认证 待:银行存款吗?
需要认证的月份,再做 借:应交税费—进项 贷:应交税费待认证吗?
可以的,可以这么做的。
收到,谢谢老师
不用客气 周末愉快