做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的
老师,月末增值税进项税额大于销项税额,抵扣后剩余的进项税怎么做账啊
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师,请问现在小规模纳税人开具普票跟专票都享受30万的免税额度?一个季度
财务杠杆系数不是息税前利润/(息税前利润-利息)吗?利息减少,除数就大了,整个算式不就下降了吗?为啥跟单价有关的呢
老师资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,我应该怎么办呢?之前会计只报税不做账,没有凭证
请问客户一共需要付我们50万,他分两次付,第一次他付30万,我可以给他开34万的票吗,第二笔他付我20万,我只给他开16万的票,这样操作是可以的吗
请问老师,外贸企业样品出口报关了,但不收汇,能取得货品进项发票,请问这种情况怎么处理?
民非学校是小学初中九年义务需要做免税认证不
老师,买车时的支付车购税的分录,可以给我写一下吗
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按16万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
老师好,我公司从2020年欠对方公司工程款17万,对方起诉后至今准备支付工程款,但这期间要计息,产生利息3万,问现在付了工程款下应付款,那付的利息是要计入财务费用吗?
老师,我想问下为啥代账公司出来的会计大公司都不要呢
12月销项税额小于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理
老师,我第一次说错了,应该是销项小,进项大,不想退税
银行做无线收入就可以的,增加你的销项。
做无票收入就可以增加你的销项。
虚做收入吗?收入已经定了,不能增加
你好,那没有办法,做不了了,你修改一下认证的少认证。
有没有不做收入的方法,或者就是勾选认证发票的时候,不勾选?就是不增加收入,也不发生退税的方法,有吗?
你勾选的时候少勾选不就可以啦,比如你需要抵扣100的发票,你只需要找个100接近的就可以 其他的不需要抵扣的别认证
少认证,会和账上的进项不一样大,我需要怎么处理一下吗?
没有认证的,做到应交税费待认证 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款
我可以做成 借:主营业务成本 应交税费待认证 待:银行存款吗?
需要认证的月份,再做 借:应交税费—进项 贷:应交税费待认证吗?
可以的,可以这么做的。
收到,谢谢老师
不用客气 周末愉快