做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的
老师,月末增值税进项税额大于销项税额,抵扣后剩余的进项税怎么做账啊
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,我们是建筑公司,从外包公司聘用了一些工人给我们公司施工,那么这些工人的工资是建筑公司申报和发放吗?他们的社保是建筑公司缴纳呢还是在外包公司上社保缴纳呢
在中级实物第八章《金融资产》那一节,科目:债权投资---利息调整,这个利息调整,调的是什么?
新成立外贸企业先去工商局然后去海关还是银行呢?一般来说办理的顺序都是什么呢?麻烦详细说一下
老师,理财产品是交易性金融资产吗
老师,请问现在小规模纳税人最新的政策是什么啊,季报的话,附加税有什么优惠政策啊
老师看我这样开票对吗
个体工商户可以自己开票吗?如果顾客把款打到我个人账户,不进个体户,可以开票吗?
12月销项税额小于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理
老师,我第一次说错了,应该是销项小,进项大,不想退税
银行做无线收入就可以的,增加你的销项。
做无票收入就可以增加你的销项。
虚做收入吗?收入已经定了,不能增加
你好,那没有办法,做不了了,你修改一下认证的少认证。
有没有不做收入的方法,或者就是勾选认证发票的时候,不勾选?就是不增加收入,也不发生退税的方法,有吗?
你勾选的时候少勾选不就可以啦,比如你需要抵扣100的发票,你只需要找个100接近的就可以 其他的不需要抵扣的别认证
少认证,会和账上的进项不一样大,我需要怎么处理一下吗?
没有认证的,做到应交税费待认证 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款
我可以做成 借:主营业务成本 应交税费待认证 待:银行存款吗?
需要认证的月份,再做 借:应交税费—进项 贷:应交税费待认证吗?
可以的,可以这么做的。
收到,谢谢老师
不用客气 周末愉快