做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的
老师,月末增值税进项税额大于销项税额,抵扣后剩余的进项税怎么做账啊
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
公司购买的固资,还不起贷款,车辆被销售方收回,账务怎么处理,按照视同销售吗?
一张发票上,数量都是1,A产品100块单价,税金1元 ,b产品200块单价,税金2元,合计303元。问具体如何入账包括具体金额。小规模有录库存数量明细。
网络服务费,怎么入账
为什么内部存货交易未实现部分不用调整,是因为发生减值了吗
门窗定制安装公司,安装周期跨月,费用那些也没法预估,当月怎么做分录,
经营所得有个五档的税率,但我们这个个体户的经营所得是按收入的千分之八来交的,这两者的经营所得有什么区别吗
老师好,如果先付项目的报名费,然后再收到发票,该怎么做分录呢?
定期定额什么时候不用自行申报。
老师,本季度销售收入10650,税务局弹出来的报表没有印花税,这个需要交吗,不懂,
老师,请问营业执照地址怎么更改
12月销项税额小于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理
老师,我第一次说错了,应该是销项小,进项大,不想退税
银行做无线收入就可以的,增加你的销项。
做无票收入就可以增加你的销项。
虚做收入吗?收入已经定了,不能增加
你好,那没有办法,做不了了,你修改一下认证的少认证。
有没有不做收入的方法,或者就是勾选认证发票的时候,不勾选?就是不增加收入,也不发生退税的方法,有吗?
你勾选的时候少勾选不就可以啦,比如你需要抵扣100的发票,你只需要找个100接近的就可以 其他的不需要抵扣的别认证
少认证,会和账上的进项不一样大,我需要怎么处理一下吗?
没有认证的,做到应交税费待认证 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款
我可以做成 借:主营业务成本 应交税费待认证 待:银行存款吗?
需要认证的月份,再做 借:应交税费—进项 贷:应交税费待认证吗?
可以的,可以这么做的。
收到,谢谢老师
不用客气 周末愉快