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老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师

2022-12-24 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-24 12:40

做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的

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快账用户6215 追问 2022-12-24 12:42

12月销项税额小于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理

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快账用户6215 追问 2022-12-24 12:42

老师,我第一次说错了,应该是销项小,进项大,不想退税

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齐红老师 解答 2022-12-24 12:44

银行做无线收入就可以的,增加你的销项。

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齐红老师 解答 2022-12-24 12:44

做无票收入就可以增加你的销项。

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快账用户6215 追问 2022-12-24 13:03

虚做收入吗?收入已经定了,不能增加

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齐红老师 解答 2022-12-24 13:04

你好,那没有办法,做不了了,你修改一下认证的少认证。

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快账用户6215 追问 2022-12-24 13:05

有没有不做收入的方法,或者就是勾选认证发票的时候,不勾选?就是不增加收入,也不发生退税的方法,有吗?

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齐红老师 解答 2022-12-24 13:14

你勾选的时候少勾选不就可以啦,比如你需要抵扣100的发票,你只需要找个100接近的就可以 其他的不需要抵扣的别认证

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快账用户6215 追问 2022-12-24 13:35

少认证,会和账上的进项不一样大,我需要怎么处理一下吗?

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齐红老师 解答 2022-12-24 13:38

没有认证的,做到应交税费待认证 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款

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快账用户6215 追问 2022-12-24 17:13

我可以做成 借:主营业务成本 应交税费待认证 待:银行存款吗?

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快账用户6215 追问 2022-12-24 17:14

需要认证的月份,再做 借:应交税费—进项 贷:应交税费待认证吗?

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齐红老师 解答 2022-12-24 17:15

可以的,可以这么做的。

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快账用户6215 追问 2022-12-24 17:25

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-24 17:33

不用客气 周末愉快

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做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的
2022-12-24
你好   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-04-21
您好! 借:应交税费-未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-01-07
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-05-12
您好 请问是留抵退税的账务处理吗
2022-08-01
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