需要重新写一张这个71.88这个报销单做外账这个,
老师,请问下这个报销单,只有一个71.88是带有发票的原始凭证,我是抽出这一张做外账?还是要重新写报销单?呢
老师只有这个71.88是有发票的,我抽出这张发票做外账,要不要重新写单独这张金额的报销单?还是不用重新写,把这张含有发票金额和没有发票金额的报销单子全部放在外账呢?然后只入外账有发票金额的就可以呢?
老师,物业公司刷卡打印出来的银行回单,有个总的金额,还有一个不含手续费的金额和手续费金额,这个回单是要附在发票后面按那个不含手续费的金额做收入呢,还是单独放在一起只做手续费呢。
老师请问我们报销的许多都是个人确实没有发票,然后用另外的公司开具发票,是不是相当于另外这个公司有了收入,就要在账上体现出来?要把这个发票金额转账另外这个公司对公账户吗?
老师,超市开了一张酒的发票,没有单位和数量,只有金额,是不是不能用这个发票支付酒款,对方重新开,再付款
物流公司,司机报销的违章费用怎么入账
老师,我已经抵扣供应商的专票了,现在对方开多了想部分红冲发票,是我先出红字信息表还是供应商先出
公司监事不退出,就要强制性不缴社保吗?
老师,有时遇到开了专票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按发票不含税金额计入成本,想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分,进项税要自己算出来吗?这个账务怎么做分录呢? 我上面讲的两种情况是: 情况一:如果先全额入账(收到发票),则 借:XX成本/费用 进项税费 贷:应付 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 情况二(收到发票): 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 付尾款时: 借:应付(剩余部分) 进项税额 贷:银行(剩余部分)
老师我们是医药公司,开药品的发票,现在价格调增,往上冲差,冲差金额是正数14.4,我能不能开发票,不填数量、单价,直接填金额14.4,这样开发票合规吗?
老师,我在税务师当审计助理,我个人可以开一个小规模的独资企业吗,
老师,应付账款借方余额代表别人欠我们的钱?
一个生产加工公司,进来的原材料,有的直接卖有的用于生产,这怎么做账呀,这个
郭老师,我们买了固定资产,厂房300万,就一张发票,可以一次性勾选吗,所得税今年可以一次性扣吗,要调吗
请问下建筑业,印花税是交销项合同还是进销项合同之合缴纳
需要重新写一张这个71.88这个报销单和这个对应发票做外账这个,
知道了。谢谢老师
好的,我先回复别的学员了