计入管理费用-福利费 ,工资总额的14%以内可以扣除,管理费用-福利费 福利费是给员工的,业务招待费是给客户的

老师,筹办期间的招待费入什么科目呀? 筹建期间的招待费在税前也是只能扣除60%,我把它放在管理费用-招待费,其他筹办期间的费用都入开办费。。这样可以区分来,请问老师这样做对企业来说好吗?
老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
福利么做账?可以税前扣除吗?中秋买月饼记什么科目?和业务招待费啥区别
我们公司内部员工餐厅,购买食材菜,只有收据怎么办,可以入账吗?入什么科目,所得税前可以扣除吗? 老师能不能让他们去税务局代开发票啊?代开明目是什么?不理解?除了入福利费,还有别的办法吗?
老师好!买烟酒送客户,陪客户请客吃饭,是做什么费用,职工福利费和业务招待费怎么抵扣所得税,专用发票可以抵扣进项吗
个体工商户,批发行业,销售开了发票,购进没有发票,这有什么隐患
一个项目租赁叉车和找人给客户安装电表材料及人工费用,怎么入账具体入哪个二级科目
老师初创小规模(工业)公司要练习app里面的哪个实操好吖
老师,我是审计现场经理,负责江西分公司及其直属库汇总的,总共22个家公司,其中三组,三个组长一人6个直属库,我负责4个直属库和分公司,那三个组都是助理带助理,查出的问题有限,让他们一人报5个有水平的问题,他们结果1-4期,每期就报了1-2个问题,而且是那种没水平,凑数的审计问题,比如仓库没放温度计,仓库灯坏了,这种不叫问题的问题,之前报的问题少和幼稚,总部那边至少开会说了两次,他们可能是能力有限,害得我这边一直得打头凑问题,这种情况下,我查储的问题清单都是几十条,我报问题的时候应该都报,还是跟他们一样,每家公司报2-3个合适?
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
结转损益时的分录本年利润金额则么得来的,数据大或小有啥区别
根据收入减成本费用之间的差额得出