您好。 像您这类收到的党建经费,既然已经放在其他应付款科目核算的话,那收到发票时也不需要做到费用科目了,另外,与商家结算货款往来还是挂商家科目。 举例: 收到党建经费时,借:银行存款,贷:其他应付款-党建经费; 收到商家发票时:借:其他已付款-党建经费,贷:应付账款/其他应付款-商家; 支付货款时,借:应付账款/其他应付款-商家,贷:银行存款。 希望能帮到您。
老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?
我公司收区政府的党建经费,用于做党建的标牌,收到的时候做借银行存款贷其他应付款–党建经费 给商家付款的时候:借其他应付款党建经费,贷银行存款 收到商家给的发票的时候 借管理费用党建经费,贷营业外收入可以吗?
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
我家再卖电影票时,代收a公司5元服务费,现需给a公司打回去5元服务费,a公司给我们提供服务费发票,如何做账?收到时可以做借银行存款贷其他应付款,付款时做借其他应付款贷银行吗?但是这样做收到发票又没计入费用
企业收到党建经费,通过营业外收入科目核算 企业收到党建经费的账务处理是, 借:银行存款—某某银行, 贷:营业外收入—党建经费。 那使用呢,记入什么科目?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税