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老师,我上个月在金蝶K3入库单录错数据,已经生成发票,未结账,这个要怎么操作才能改入库单数据?

2020-10-09 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 13:31

你好,同学。 你现在是要去把生成的发票作废,然后重新去入库单 修改处理。

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你好,同学。你现在已经结案,通过还原或模块儿,出现错误是正常情形。 您现在把还原相关的操作撤销处理,用手工录入凭证的形式进行处理。
2022-10-05
您好。如果之前做的待处理财产损益还没有结转到营业外收入。那么把之前做的待处理财产损益做负数处理,再正常入库就可以了。
2022-09-09
您好,您没有错,公司招的这个人就不对,只是我们刚来也不好跟老板说给这同事换一个岗位。目前不要跟他对账了,每天的出入单给我们,我们来录入电脑出库存,1周打印一下进销存报表给他,让他自己核对下库存。
2023-10-14
你好,同学。你现在已经结案,通过还原或模块儿,出现错误是正常情形。 您现在把还原相关的操作撤销处理,用手工录入凭证的形式进行处理。
2022-10-05
你好;  你具体要问什么
2023-06-15
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