您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
老师,我是一家小规模公司,上月暂估入库商品,商品已经出库,结转成本了,这月票回来了,金额比暂估的成本高一点,我这个月怎么写分录
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,如果我上月暂估了商品,这个月回来的发票与我暂估的数量和金额都不同,我不想红冲上月的结转成本,想用补充登记法调整上月结转的成本,我应该怎样做,金额那里我知道怎样调整,但是库存那里怎样调整,我实际收到的发票商品数量和金额都比我暂估少
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
购买的车辆,当时无进项税额,现在处置需要交什么税。
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~