你好,之前你的分录 借:预付账款 贷:银行存款

之前没收到票是预付款,收到了是:借应付账款,贷预付账款?
老师,预付账款没有收到货是不是 借:预付账款 贷:银行存款 然后预付账款如果收到了货,就是 借:库存商品 贷:预付账款
请问应该怎么改? 应收账款:应收的借+预收的借 预付账款:预付的借+应付的借 应付账款:应付的贷+预付的贷 预收账款:预收的贷+应收的贷 应收账款:应收的借+应付的借 预付账款:预付的借+预收的借 应付账款:应付的贷+应收的贷 预收账款:预收的贷+预付的贷 老师应该是哪个?
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
之前预付了一笔款 借方是应付账款 现在收到了退款 贷方是不是也是应付账款? 可以把预付的冲掉么这样做
小规模纳税人增值税税点是多少
老师,你好,增值税申报表1月未开票,2月实际开票60442.47.2月申报增值税报表本年累计就变成了1231322.99,本年累计不对呀,怎么修改,解析下
股东欠公司的钱是12月15号还还是12月31号还不用交个人所得税
老师,你好,增值税申报表1月未开票,2月实际开票60442.47.2月申报增值税报表本年累计就变成了1231322.99,本年累计不对呀,怎么修改
老师,请问做的电子章有效力吗
公司是销售型公司,做了一个项目,为这个项目发生的差旅费,能否直接计入主营业务成本?
酒管公司开发票给门店或者加盟商,开咨询服务费还是企业管理服务费比较合理
请问有在北京的老师们?甲单位直接从农户购买农产品,甲单位分两种情况:1、不加工后直接销售。2、加工后再销售。请问这两种情况,两种情况进项税怎么抵扣?
老师,请问年终奖申报,员工可以有的按照一次性单独申报,有的并入工资申报吗?
那个行业的会计实操最贴近会计的发展
是的老师,之前是这样的
借:成本或费用 贷:预付账款
借:主营业务成本 贷:预付账款
是的 您的分录处理正确