你好,之前你的分录 借:预付账款 贷:银行存款

之前没收到票是预付款,收到了是:借应付账款,贷预付账款?
老师,预付账款没有收到货是不是 借:预付账款 贷:银行存款 然后预付账款如果收到了货,就是 借:库存商品 贷:预付账款
请问应该怎么改? 应收账款:应收的借+预收的借 预付账款:预付的借+应付的借 应付账款:应付的贷+预付的贷 预收账款:预收的贷+应收的贷 应收账款:应收的借+应付的借 预付账款:预付的借+预收的借 应付账款:应付的贷+应收的贷 预收账款:预收的贷+预付的贷 老师应该是哪个?
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
之前预付了一笔款 借方是应付账款 现在收到了退款 贷方是不是也是应付账款? 可以把预付的冲掉么这样做
如果软件产品增值税即征即退没有进行进项分摊,还可以退税吗
老师请问客户是国外的,出口报关单上的产品单价有没有规定是外币
老师,这个是不是票据产生的利息,应该怎么记账
老师,我们股东挂了好多其他应付款,不是其他应收款,这个年末要处理吗?有风险吗?
老师你好,自家种的蔬菜在抖音平台上,销售了这个账务怎么处理呢
单笔超过200块的银行手续费要找银行要发票吗
老师,公司是一般纳税人,在小企业会计准则下,尾款5000以内收不回来,需要直接核销掉,是计入管理费用——坏账损失,还是计入营业外支出?
请问老师,比如固定资产账面价值是10000,现在要清理,卖给另外一家,是不是开票也要开10000出去?
员工工资开到手是5000元,平时会计记账的时候社保个人承担的部分计入的是其他应收款,我申报个税的时候是申报5000还是申报5000加上员工个人承担的社保钱的总和?
老师好,一个环卫公司员工40人,现在不想交残保金,一部分人通过别的公司发工资,然后两个公司签订个分工协议可以吗?因为考虑环卫工人工作有风险,用哪个公司发工资,保险买在哪个公司可以吗?
是的老师,之前是这样的
借:成本或费用 贷:预付账款
借:主营业务成本 贷:预付账款
是的 您的分录处理正确