认证之后做进项税额转出附表2进项税额转出有简易计税这个
公司为一般纳税人,采用简易计税方式开具增值税专用发票,公司收到增值税专用发票是否需要进行认证?
老师,你好。 公司是一般纳税人,本月开具增值税普通发票,没有开具增值税专用发票,请问:收到的增值税专用发票可以进行抵扣吗?
采用简易计税的一般纳税人可以开增值税专用发票吗?我公司简易计税税率是3%,那开专用发票也是3%吗?
一般纳税人购买方,收到上游为一般纳税人采用简易计税方法开具的3%增值税专用发票,3%增值税进项税额购买方可以进行抵扣吗?
请问老师,一般纳税人建筑公司B采用简易计税开具专用发票给甲方A,B公司根据其分包C公司开来3%的专票进行差额纳税申报增值税,那么B公司租赁机械设备和劳务费收到的专用发票可以抵扣进项吗?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
不认证不可以吗?这票公司抵扣不了呀
这个不认证会形成滞留票我还是建议认证进项税额转出比较好,
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了