同学你好 技术的不交的
老师,我想问一下,我公司是通信工程建筑服务公司为一般纳税人,我公司承包了一个线路改造工程连工带料共计75万元,需要给对方开9%的税票,然后我公司又把工程承包给联通公司,但联通公司是现代服务类公司,只能给我公司开6%的技术服务发票!其实这个工程本身就是联通公司承包的工程,因发包方要9%的工程发票,联通公司开不了,就让我公司承包,然后我公司又转包给联通公司,但联通公司只能给我公司开6%的技术服务发票,这种情况可以吗?前提是只能承包给联通公司,如果不可以怎么办?
我公司是个科技公司(灵活用工_服务外包业务)承接各种外包项目,然后通过平台再转包给对方,与甲方签订的合同是那种服务协议,,但是开的发票是根据服务项目的不同,开的类目不同,,大多类似,现代服务.服务费 现代服务.信息技术服务 技术咨询服务等,,请问需要缴印花税?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,我们公司是咨询服务公司,可以签订《建设工程设计劳务分包合同 》吗? 我们公司营业执照范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息系统集成服务,工程管理服务,企业管理,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,规划设计管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,广告设计、代理,广告制作,图文设计制作,健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师,我有个个体户,经营范围如下: 一股项目:工业设计服务:光面设计:广告设计、代理;信息技术咨询服务;五金产品研发;技术服务、技不开发、技术咨询、技木交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务。家用电器安装服务:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务):专业设计服务。现在需要个体户给一个出口企业开发票,合同写的是研发篮球架升降技术,我开什么名目,咨询费,技术费或者其他什么,税率多少?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
信息技术服务和技术咨询服务都不交?
对的哦,这个不交印花税
这不应该按照技术合同里面的,,技术咨询 技术服务缴印花税?麻烦老师给细说一下
信息技术咨询合同需要缴纳的,签的合同就是技术服务的吗
签的合同是这样的
服务协议
开的发票是
现代服务!信息技术服务
技术服务的话就要缴纳印花税,