你好 借生产成本 贷制造费用

老师,您好!请问月末生产成本和制造费用之间如何结转?分录怎么写?请回答得具体些,谢谢!
老师,您好!请问制造业的应付会计和成本会计的工作职责如何划分?请回答具体些,最好能举例说明一下,非常感谢!
老师好,请问本月无生产,只有销售,库存商品科目减少怎么做会计分录?无生产,无制造费用,故不用结转成本,那么月末怎么结转本年利润?
老师您好,制造企业每个月车间都有工时来分摊生产成本工资和制造费用,但是,这个月,车间没有产生工时,请问是否还需要分摊,如何分摊?谢谢
您好老师,请问一下,我公司是生产型企业,只生产一种产品,当月使用的电费得要下个月电业局才能开出发票,这种情况我本月的电费该如何走账,分录该怎么写?感谢您的解答!
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
制造费用是与生产经营相关,但是不能直接归集到成本核算对象上去的费用。最终要按照一定的方法合理地分配分摊到各产品成本核算对象上去。
请问生产成本月末需要做什么处理?
生产成本月末完工的,计入库存商品
没有完工的如何处理?
没有完工的不需要处理
好的呢,谢谢老师!
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