你好,借制造费用,贷应付账款,你可以先暂估。

我想问一下,我们公司是生产企业,本月的水电费要入生产成本。但是发票只能下个月才拿来。那我的会计分录应该怎样做呢?比如5月用的电费,发票是6月开
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,我们应该如何处理?
老师您好,想咨询一下,我们是生产企业,为了满足生产需求自己装了变压器,当时安装的费用已经做入固定资产了,现在等于每个月供电局打给的电费明细表里,有一项支出是变压器座机费,每个月都是固定的21600,我想知道,每月收到电费单核酸生产辅助成本的话,这21600应该计入辅助成本里吗?还是应该要踢出来,如果需要踢出来的话,应该属于什么费用?
老师好,问题:生产企业,4月未生产,四月取得专票(产生近十多万的电费,实际是将变压器转租给另一家关联公司),款未走,我司也在四月未给关联公司开变压器转租发票。请问账务如何处理。 目前四月份的分录我是这样记的:借:管理费用-厂区电费(以前借记生产成本) 贷:预付账款-电业局 4月底:借:应收账款-关联公司 贷:管理费用-厂区电费 红字 这样做对吗 那5月份应该如何处理呢
您好老师,我公司是制造企业,本月生产使用的电费,发票要在下个月月初才能开出来,分录该怎么做?谢谢您的解答
老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
老师,下个月电费发票开出来,把这个分录红冲,再做正确的分录处理吗?
对的,是的,是这么做的。
好的,我明白了,谢谢老师的解答
不用客气 周末愉快