你好 合计就是总金额 票款%2B燃油费/1.09*0.09抵扣
这张机票 最后的合计518是什么意思 这张能抵扣吗 如果能怎么抵扣
我上个月的增票一张都没开,这个月可以去领吗?这个月开的抵扣票如果这个不去抵扣,下个月去抵扣是不是就不能抵扣了
老师,这张票能进项抵扣吗,能的话分录怎么做
老师固定资产电脑13000多元的,一次摊销完不留残值可以吗
注销外经证遇到这个问题怎么解决
老师,生产企业8月份报关忘记在8月份开了,再9月份开还能在9月份申报退税
你好老师,开租赁发票 两方都缴纳税吗 缴纳哪些睡
老师,可以帮我看看这笔账冲销对吗?为什么我的未分配利润勾稽关系对不上,隔着362.48这笔金额,利润表里面的营业外收入是两笔金额的总和
老师4s,店按揭贷款流程是怎么样的?客户买车是银行先垫支钱给4s,店。付的利息给银行还是4s店?
我们是分包,总包收我们3%管理费 已知目前总包已开发票销项税33.4,我们分包开给他进项税17.9,不含税总包和业主之间的审定金额372.1 1、税差=销项-进项=33.4-17.9=15.5 2、分包应该给总包3%管理费算对应税额=不含税审定金额*3%=372.1*3%=11 3、计算总共要给出去的进项税=17.9+11=28.9 4、重新计算税差=销项-进项=33.4-28.9=4.5 5、进项税差额=28.9-4.5=24.4,目前已开进项税17.9,还需要开具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含税发票金额按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但总包让我们按3%开票,他们算的结算款是130.79,对应税率3%,税额130.79/1.03*0.03=3.81 现在我想问 1:上面的计算到6.5的计算思路有没有问题 2:总包会计说,让我们按结算款的3%开发票,不要按9%开发票,不然就要结算款少,就跟我举例子假如结算款按100万算的话,就少6万块钱,我没懂什么意思
老师,请问一下个体户 定率核定10%,签订合同300万,收到300万,能不能今年就开200万出去,100万,2026年再开
注销外管证显示个人所得税多交怎么处理
我们付租金是9月份到11月份,对方说只能开票9月份的,10月份11月份到12月份给我们开出来,说按季度开票,他们按季度申报,对于我这边怎么入账,收到发票才入账?