这个附加税是根据合计的增值税交,不是分开算,11919.81 *7%/2%2B3%/2%2B2%/2有代开专票吗?
我是一个小规模建筑劳务公司,这季度共开了997805.19的票,增值税是11919.81,其中97087.38专票是按3%开的,算附加税的时候怎么分开来算呢
我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
老师,帮忙看一下。这是小规模建筑劳务公司代开专票缴的增值税和附加税,附加税这是咋算的?开票金额164755.11(含税金额)
老师,您好,请问小规模公司,季度申报增值税,是不是3个月中其中一个月有开过专票,在确认收入的时候分录都需要按税额分开来做?如果一个季度都开的普票,可以做成价税合计吗?
请问老师:小规模纳税人季报,专票加普票季度超过了30万,其中有开3%的专票,这个3%的专票部分增值税是按优惠政策1%缴纳,还是按3%缴纳呢?谢谢
老师:车辆购置税缴纳了怎么上传
是的老师实物存放在我们这儿
湿巾的税收编码是什么
老师,外购产品赠送给客户,分录如下,增值税上是按视同销售,企业所得税是按记入销售费用-业务招待费的招待费用比例扣除吗。
老师8月份收到人力资源和社会保障局的款1400元,这笔分录应该怎么做?
老师你好,以预付账款交换交易性金融资产,属于非货币性资产交换吗?预付账款是货币性还是非货币性呢
没经验中介二手房会计好干吗
老师,小规模 老板名下商铺物业费开到老板名下公司。这种普通发票怎么处理?对方不给红冲
公司将名下车辆卖给个人,二手车交易市场已经开免税发票,公司还需要开发票么?以及需要申报未开票收入么?申报的时候,是免税,还是交税?
老师,出口时,成交方式是fob,报关费和港杂费属国内费用,请问如果进口用CIF,请问报关费和港杂费也属于国内费用吗?谢谢