您好, 如果都是普通发票,是不用预缴税款的,怕各地有差异,建议您和当地的税务局确认一下,
老师,你好,我们是小规模纳税人,在外地做建筑服务项目,每一个项目每季度开票都低于30万,这种情况我们需要去项目地预交不
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀,,,
老师你好,我问下,建筑业小规模纳税人在外地有工程项目,当月开票就开了2、30万,需要开具外经证做外地预缴吗?有开票没超500万不用预缴那一说吗?
建筑服务预交是什么情况下要预缴 建筑服务劳务费用 公司和项目地不是同一个市区 小规模纳税人要预缴之类的吗 季度不超过30万
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
我们都开的普通发票,而且每个项目地都每季度都低于30万,老师这种情况按规定我们该怎么 处理呢
你好 不用预交 回机构 所在地申报就可以 不用交税
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
老师,你好,如果我们是一般纳税人,一个季度也只开了8万的票,这种情况需要预交不呀,老师
您好, 正常预交,然后回机构所在地申报纳税 预缴的税款,在机构所在地申报时可以扣除,
好的,谢谢老师,那我们一般纳税人预交几个点呀,因为我们开的是9个点的,全部预交了我们进项就没有办法抵扣了
您好 是按2%的税率预缴
好的,感谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!