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老师,专升本培训机构,9月营销活动,预支了404包了现金红包的。最后没有发出去。10月份我又准备把这笔款转回公户。请问预支的记账凭证分录,应该怎么写呀。 10月份还回来的时候又怎么处理呢?

老师,专升本培训机构,9月营销活动,预支了404包了现金红包的。最后没有发出去。10月份我又准备把这笔款转回公户。请问预支的记账凭证分录,应该怎么写呀。
10月份还回来的时候又怎么处理呢?
老师,专升本培训机构,9月营销活动,预支了404包了现金红包的。最后没有发出去。10月份我又准备把这笔款转回公户。请问预支的记账凭证分录,应该怎么写呀。
10月份还回来的时候又怎么处理呢?
2020-10-10 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 15:38

借其他应收款贷库存现金 退回来做相反的

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快账用户1240 追问 2020-10-10 15:39

其他应收款二级科目设啥啊?老师

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齐红老师 解答 2020-10-10 15:42

其他或者写领用人的

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借其他应收款贷库存现金 退回来做相反的
2020-10-10
您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
你只是整理票据,并没有多少风险,但要将整理的票据交接给会计。 公司从2021年7月份变更法人后,总公司的会计并没有接手之前的账,而是以2021年7月份后发生的业务来做,这是不行的,公司并没有注销,应接着原来的账继续做。 现在应将票据整理好,做个说明或交接,给总公司会计。
2022-06-19
你好,你只承担你接受时间后的账务,之前和你没关系。
2022-06-19
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