您好 疫情期间去代开的话是1%

老师,我们是卖家具的小规模纳税人,现在客户需要专票,我去税务局代开的话,是几个点的税率啊,1%还是3%
老师,我们公司本来卖价都是不含税的,如果客户要票,我们开的3%的专票,因为我们是小规模纳税人,我收客户9个点的税,合理吗?因为我们需要去税务局交3点的税,还有买成本票需要税点6个点
老师,我们是小规模纳税人,有客户要求我们开三个点的增值税专票,在小规模纳税人减按1%征税期间,我们能去税局申请代开3%的专票吗?
老师我们现在是小规模纳税人,需要给客户开专票,现在享受的是1%的税率,开专票税率是1%还是3,%的,交增值税的话是按照哪个税率交
老师,客户要求开专票,我们小规模纳税人开专票是不是只能代开,而且3%的,实际只交1%的税,我们收客户收多少税点呢?收3%还是1%
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
能不能开3%的税率呢
如果是疫情前发生的业务 可以