你好,收回的应收账款是这样做分录 借:银行存款 贷:应收账款

老师你好!收回的应收账款凭证这么做对吗?借:银行存款 代:应收账款
老师你好,之前一张凭证记的,借:银行存款 贷:应收账款-A,本来应该是应收账款-B,我可以现在直接做一张凭证,借:应收账款-A,贷:应收账款-B吗?
老师 借应收账款 贷银行存款 这个凭证做的对不对
代收款 后又转出 根据银行回单写凭证 对公支出 借 银行存款 贷 其他应收款 对公收入 借 其他应付款 贷 银行存款 是不是这样录的
老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
然后又把钱取出来了怎么做呢
你好,又把钱取出来了 借:库存现金 贷:银行存款
老师我的银行存款怎么对不上啊
你好,银行存款对不上的金额是多少?有没有哪一笔业务的发生额就是对不上的差额?
我只存进账户里面一个100元的,一个2727元
你好,银行存款对不上的金额是多少?有没有哪一笔业务的发生额就是对不上的差额? (能先回复一下我的疑问吗)
这个2700元取出来了,然后账户里就剩下92.1元
你好,能把你单位银行对账单与银行日记账发个图片过来看一下吗,我好检查差异的原因
好的!对账单发过去了
你好,你还有两笔费用的分录没有做,一笔利息收入的分录没有做
老师你看看对吗
我把整个凭证发给你帮我看看
还有第6号凭证
第6号凭证是
6号凭证发重了
刚开始发给你的是7--11号
你好,你银行对账单是不是少提供了一页,因为你提供的日期是从17号开始的,而不是1号
就是7月份存入一个100元,1-17号那就是没有交易
你好,那9月份总共才5笔业务,你提供的记账凭证远不止5笔啊 分录分别是 1借:银行存款 贷:应收账款 2(25和10的放在一起做一笔分录) 借:财务费用 35 贷:银行存款 3借:库存现金 贷:银行存款 4借:银行存款 , 贷:财务费用——利息收入(或借方负数)
我就是这么做的啊
你好,既然是这样做,那银行对账单与银行存款日记账应当账实相符才是的
之前开过几张发票,有点工资,有个工会经费,其他就是这5笔
你好,既然是这样做,那银行对账单与银行存款日记账应当账实相符才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)