同学你好!这个是不行的哦 只能选择一种的哦
酒店公司,小规模纳税人,对外开具的餐饮和住宿发票是免税的吗?
小规模纳税人的酒店对外提供住宿会议等服务,可以同时对外开出1%的专票,和税率为0免税的普票吗?
小规模纳税人服务行业(酒店)今年免税,是不是不论销售额是否月度超过10万都不用缴纳增值税?现在本酒店可以开普票也可以开专票。是不是开给客人的专票对客人没有抵扣作用?
老师你好我公司是提供住宿的酒店公司是小规模纳税人是否可以给同行业也是酒店行业小规模纳税人开具住宿服务费的普通发票呢
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,这个公司是做无人机行业的,给你看一下他们的经营范围,这种公司是属于高新技术行业吗?经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师你好,我想问一下建筑企业的毛利率和所得税的行业税负在多少范围
老师,请问一下上个月预付了物业费,这个月收到发票的摘要一般是怎么写?直接就写收到什么什么发票吗?一般来说凭证的摘要都是有没有什么规定啊??只要方便自己看就行还是怎么样?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?我是不是得在9月冲销6月结转的成本?再重新在9月做6月结转成本的?但是这种的话,不就一负一正抵消了吗?
老师:我想咨询一下,去接手一个工地的内账,需要从哪些方面入手呢?比如说应收多少款,应付多少?还有呢?
您好,老师,我司是一般纳税人,我司有建筑资质,朋友想挂靠我司的资质,我司收到对公的款,朋友成立个体户,让我司把款转到个体户,会有那样的风险?
合伙企业分红的会计分录
一般纳税人注销的时候库存过大,需要按库存金额的13个点缴纳增值税和附加税
老师给我整理一套计提工资、社保及发放的会计分录
我们出口报关FOB价,客户把国际段的运费打到我们账上,让我们转付给货代,这样合规吗?国际段的我们还要不要发票
开专票不是要交税吗
是要交税的呀 但你选择了0税率优惠 就不能同时选择1%的了
那小规模纳税人的酒店不管开专票还是普票都是按免税0税率开的吗?
0税率 只能是普票 不能开专票哦
那假如酒店是一般纳税人性质呢,专票可以开6%税局,普票的话按0税率开吗,还是说跟小规模一样只能开普票的0税率这一种
这个也是一样的 选择了优惠的话 就只能开普票0税率的
我发现财务同时开出了专票带税点,普票0税率,还有个普票开5%的
酒店连续这样开出了很多了,那岂不是很严重的失误了,怎么处理这样的情况呢
额 这样的话 最后给可以把不是普票0税率的 全部红冲 然后 重新开票的
不可能了,酒店几个月开出几百张票的客房
还有酒店一般纳税人的性质,酒店同时对外租赁办公场地,这种情况他不属于生活服务吧,可以开专票带税点9%的吗
这个的话 不动产租赁 一般纳税人 是开9%的哦 可以开专票的
那住宿服务会议服务有的开了有税点的专票出去了这种怎么办,那么多份已经到几百个客户手上了,是不可能红冲不了
这个我也不太清楚哎。。。 能想到的 只有红冲。。。不好意思
是哪个政策了
这个国家有规定呀 选择了优惠税率 不能同时选择不优惠 而且一旦选择是否优惠 36个月内 不能变更的