开红字发票开3000这个,是不是专票,叫对方开3000红字信息表之后你这边开3000红字发票这样处理,实务中是这样

老师,我们10年前销售的一批货物,当年已开票确认收入,但是后期因质量纠纷,有两台设备一直未发出,还在我公司库房,现对方不要货物了,也不支付货款,因时间太久远了也无法开具红字发票,那么我应该如何做账务处理,如果冲回收入,无法开具红字发票的话,税金部分如何处理
老师好,一般纳税人两个月前销售设备已开出发票20000,现由于未如期交货要扣3000费用,开出去的发票如何处理?
老师好,一般纳税人两个月前销售一台设备20000元设备,当时已全额给对方开具发票,现由于未如期交货要扣3000元赶工费,开出去的发票如何处理?
老师好,一般纳税人两个月前销售一台设备20000元设备,当时已全额给对方开具发票,现由于未如期交货按合同要扣除3000元赶工费,开出去的发票如何处理?
老师好,一般纳税人两个月前销售一台20000元设备,当时已全额给对方开具专票,现由于未如期交货按合同要扣除3000元赶工费,是需要对方开具红字信息表后我们再开具红字发票吗老师?红字发票开票内容怎么写?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
如果是普票的话怎么处理呢老师?还有就是,之前已经交了的3000元那部分税款怎么办?
直接开3000红字发票之后这个给1联对方
老师,普票的话我们直接给对方开具红字发票、专票的话需要对方先给我们开个红字信息表然后我们再给对方开具红字发票是吗?区别就在于红字信息表吗?
是你说的是对的,是的
老师,已经交了的3000元的相应部分税款如何处理?
你开红字发票这个月会冲掉蓝字发票税额
红字发票的开票内容怎么写呀老师?做账、报税时怎么处理?
亲这个开是设备名称只是没有数量,只有金额3000
明白了,谢谢老师,还有就是做账、报税的时候怎么处理呀老师?
借应收 -3000 贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,申报填写是附表1 蓝字%2B红字填写