你好,企业所得税季报报表,是可以弥补以前年度亏损的
企业所得税季报报表,可以弥补以前年度亏损吗
小微企业,第四季度报企业所得税时,弥补以前年度亏损。可以弥补前一年、还是可以弥补前五年的亏损呀?
季报企业所得税 可以弥补以前年度亏损吗?
企业所得税季度申报可以弥补以前年度亏损吗?
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳的所得额,我说6.7题
我这边是灰色的
第8行是灰颜色的
你好,能提供一下你当地季度所得税申报表的图片吗?
你看到吗
你好,可以看到,是灰色的说明你当地税局不允许季度申报弥补之前年度亏损
那是不是年底才能弥补,还有营业收入填什么,营业成本填什么
你好,说明只有汇算清缴的时候才能弥补亏损的 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入,不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
那利润总额填什么
你好,利润总额就是季度末月利润表的利润总额本年累计金额
就是之前会计把每年支付的厂房租金,没有按12个月进行摊销,按的是长期待摊费用,每个月摊的很少,我想把它改下,每个月多摊点行吧
你好,如果之前少摊销了,是可以补摊销的
房租摊销正规的话是按12个月摊销是吧,不能按长期待摊费用核算?
你好,一次性支付一年的房租,就是按12个月摊销,没有待摊费用科目之后,就需要通过长期待摊费用科目核算的
那我现在把待摊费用增大了,应该可以吧
你好,已经没有待摊费用科目了
但是之前会计做的待摊费用还有很多余额,所以得要慢慢摊完,都是支付的房租摊销
你好,那就需要把应当摊销的按一定的期限摊销了
好的,印花税计税依据根据什么填的
你好,需要知道是印花税的什么税目,才知道根据什么填写 比如购销合同印花税是根据购销合同金额填写 租赁合同印花税是根据租金金额填写申报