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建筑公司冲红前两年开的发票,应该怎样做分录?

2020-10-12 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 10:20

你好,做之前确认收入的相反分录 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目

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你好,做之前确认收入的相反分录 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
2020-10-12
同学你好 发票冲红,发票开错的话只做销项税额对冲就行,如果是退款才需要冲销收税入 借:应交税费-应交增值税-销项税82568.81 贷:其他应付款 82568.81 开岀正确发票时 借:其他应付款 82568.81 贷:应交税费-应交增值税-销项税82568.81
2021-09-08
你好,你们是根据开发票的确认收入的话,借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
2021-06-01
你好。如果没有收到钱,借应收账款负数 贷固定资产清理负数, 应交税费应交增值税销项负数
2022-06-30
不管去年如何做了,冲减本年的销售收入
2022-06-30
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