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去年9月份销售使用过的固定资产,开了一张发票,上个月冲红了,请问冲红发票应该怎样做分录?附上去年做的分录

去年9月份销售使用过的固定资产,开了一张发票,上个月冲红了,请问冲红发票应该怎样做分录?附上去年做的分录
2022-06-30 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 17:38

你好。如果没有收到钱,借应收账款负数 贷固定资产清理负数, 应交税费应交增值税销项负数

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快账用户8908 追问 2022-06-30 17:40

老师,那重开的那份发票怎么做分录?

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齐红老师 解答 2022-06-30 17:40

借应收账款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项。

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快账用户8908 追问 2022-06-30 17:44

老师,冲红重开,能不能按去年的分录做一笔冲红,再做一笔正数?

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齐红老师 解答 2022-06-30 17:45

可以的,可以这么做的。

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快账用户8908 追问 2022-06-30 17:47

那就直接库存现金负数,再做一笔库存现金正数,行吗?

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齐红老师 解答 2022-06-30 17:47

可以的,可以这么做的。

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