你好 你们实际有收入吗。 没有收入就别去虚做 虚报税的
老师,我们是家餐饮管理公司,是小规模,成本只有人员工资,但是开票收入很高,可以通过什么方法结税呢
老师,我们公司没什么收入,但是有很多成本,想做点收入,可以有哪些方法呀?前提是不虚开发票
我们公司是小规模,旅游公司,有很多门票的成本票,但是老板并没有收入票,我该咋么入帐呢,是把这些成本票不入帐吗,还是咋么办
老师,如果我司的收入有一半其实不是我们的收入,我们后续是要私对私打给别人的,但是呢他们又不能开票给我们冲成本,就导致我们虚增了收入好多,这种情况下有什么办法可以解决吗?
提前开,我也不知道,听以前会计说是合同方要求,可能是那边差成本票,现在款是回来,不知道帐怎么处理了,贷方还有200多万,去年收入又没有入,软件没入,财报入了收入,成本虚增了
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
实际有收入,是别的公司中标了我们公司在做,她们开发票我们给管理费,她们开发票的所有税额我们都是给了的,只不过做的内帐
你好 对于你们来说的话 你们要收到了对方给的钱 你才做收入哦
我们我们供货的那家公司会把货款直接转到开发票的公司,然后开发票的公司把我们的管理费和税费扣完了再把钱转到我们的内账的账户,我们找的供应商开的发票也是开的帮我们开发票的那家公司
你好 你们提供发票给开票方的公司 。 你们就要做收入 。 发生的管理费 做主营业务成本核算
我们不开收入的票,收入的票全部由我们找的挂靠的公司开,我们外账是没有收入的,但是我们又想做点收入,害怕一直不做收入万一引起税局检查
你好 你们挂靠的公司不让你开票吗? 不开票他们怎么做成本 。
我们进货的时候,供应商是直接把发票开给挂靠的公司
你好 哦这样的 。 那你们都没有成本了哦。 这个转给你们 你们就做无票收入处理了 。 成本你们都没法转 因为你们货物发票都没有。
是的老师,我们这边的账就只有一点房租费和人员的工资费,就没有收入,但是挂靠公司会把扣除税费和该给他们的管理费后,转到我们内帐银行卡,我们老板又想做收入吗,老师有什么好的建议吗?
你好 那做点无票收入处理 了。 你们这个本来也是收入 就是没有成本 。 你还得考虑下做一些成本。 因为实际你们货物应该是你们收到的 货物你们要入库嘛
老师,我们外帐不做入库的,供应商直接把发票开到挂靠公司
你好 那你们光有收入没有成本到时我怕你配比不对 税务那边有异议的 哦 。