你好,当时通过应付职工薪酬科目了吗 冲回就是当时分录做相反分录就可以

冲红8月份临时工资怎么做分录啊,8月份的分录是借制造费用,贷银行存款。
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
老师,6月份员工借支2000元,分录:借:其他应收款2000贷:银行存款2000.7月份报销5315直接做的分录。借:管理费用3315贷:银行存款3315。现在分录要怎么做?
1月份会计分录是:借:企业所得税 贷:库存现在 8月份收到1月份的银行流水 补录银行流水时 发现这笔钱是银行存款支付的 这个可以直接红冲吗?重新做一笔正确的吗?
老师 7月份收到卖车款 还没有开票 当时的分录是 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 8月份开票了 分录要怎么做啊
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
没有通过应付职工薪酬科目。
直接做进了制造费用里面
那我才冲红怎么冲啊
借:银行存款 贷:制造费用 然后再做正确的分录
正确的分录是怎么做呢
借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款