借;固定资产清理 摘要未开票 贷:固定资产清理 摘要已开票

老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了(普通发票) 请问老师 8月份的账务怎么处理呢?
国企广告部,6月有不开票收入1000元 分录借银行,贷预收账款 确认收入,借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税 交税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款 7月份又过来要发票怎么做分录???
单位12月份买了一辆车,当时候做的分录是借固定资产,应交税费增值税进项,贷银行存款,然后1月交的车辆购置税这个应该怎么做分录
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
老师,新年好。咨询下,我们是社会工作服务中心,我们有总部,请问一下,损益类科目怎样区分限定类型
工商年报中社保缴纳金额包含个人金额吗
请问老师小规模纳税人,季度30万,月10万,请问如果季度不超过30万,但是有一个月超过10万还能满足吗?
请问老师,小微企业335是满足一个就是,还是得3个都满足
老师 请问外墙防水高空作业费可以开现代服务发票吗?
1 月开票 2 月预缴所属期 1 月异地税款,1 月怎么记账
请问老师,单位是加油站,加油给客户的时候,有的客户是要发票的。请问针对这些开具单位发票的加油收入,是否需要申报印花税。
没有中级能找到代理记账会计的工作吗
4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。这样做分录,正确吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款 7000 贷:固定资产清理 6194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)805.31
借:资产处置损益 2525 .01 贷:固定资产清理2525.01
麻烦老师帮我看下这样正确吗 内容有点多 麻烦老师了
你好,销售没有抵扣进项的车,税率是3%减按2%申报
那我开票是开13%给个人的 这个有影响吗
已经就开了就那样子了。分录没错,把固定资产清理结转平就是了
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。