同学你好!这个按照销售费用处理的 外购商品赠送顾客 进项税不用转出 不过视同销售 交销项税 其实效果 最后还是一样的。。。
老师,外购的商品作为客情送给客户的账务处理怎么做?外购商品进项税额要转出吗?
老师,外购的库存商品赠送给客户怎么做账呢
外购商品作为礼品,赠送给客户,该商品的进项税额可以抵扣吗?
公司卖的商品老板说也没多少库存,送给业务员,以后谈客户时候可以作为赠品送给客户。我怎么做账务处理? 外账怎么做? 内帐怎么做?
老师,商贸企业外购产品送给客户要做进项税转出 的,那客户买产品送一个小产品也要做进项税转出吗
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
那会计分录怎么做?
借:库存商品,应交税费-进项税额,贷:银行存款,然后另外一个分录视同销售的是怎么做?
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 说的视同销售 是增值税上的哈 会计上 直接结转库存商品 就可以了
那其实一进一出还是平的?就跟我进项税额转出是差不多的效果是吧?
嗯嗯 效果一样 只是税法上 就这么规定。。。
好的,那我知道了,谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢